您好,如果抵我們的貨款就是 借:銀行 貸:應(yīng)收 是集團(tuán)的款 借:銀行 貸:其他應(yīng)付款,這個款要支付給集團(tuán)公司的,他們開票出的貨,賬要做平
老師,我們公司銷售商品,我們的經(jīng)銷商在我們這這里拿貨,但是不要票,他銷售出去之后,有要發(fā)票的客戶就讓我們公司直接把票開到他的客戶那里,我們這么做有風(fēng)險嗎?
老師!您好!我想問下就是我們公司銷售一臺車銷售價格是10萬元。我們公司沒得現(xiàn)車,打款給91000給成都公司,從成都拿貨的。但是成都公司沒給我們開票,直接開發(fā)票給客戶的??蛻艚o我們的車款10萬元全部到我們對公賬戶,我們又從對公賬戶轉(zhuǎn)91000給成都公司。我們沒得進(jìn)項和銷售票,中間有個9000的差額,我這個怎么做賬啊
老師,我們是做貿(mào)易公司的,要到工廠進(jìn)貨,客戶要開發(fā)票,比如10萬票,客戶打款到工廠公戶,這比10就當(dāng)做我們給工廠的貨款,工廠收我們6個點的稅點,我們再私賬退款給客戶10給客戶,客戶另外轉(zhuǎn)賬7個點的稅金給我們,這個分錄怎么做? 工廠月末統(tǒng)一收一次我們的稅點,這個稅點6000的分錄怎么做?謝謝老師,請老師說的詳細(xì)一點
老師好 我們公司是做美團(tuán)外賣的,現(xiàn)在開票給總公司10萬元但是總公司只給我們公戶轉(zhuǎn)款8萬剩余的都沒有轉(zhuǎn),我想問你下這個會計分錄要怎么做呢?
我們有一個客戶,還沒有5000元貨款沒給我們。已經(jīng)給我們了10萬元的貨款,我們沒給他開票?,F(xiàn)在這個客戶就是不想給這5000,并要求我們給開已付的10萬元發(fā)票。對方就說:不給開票就是稅務(wù)局投訴我們偷稅漏稅
老師自助開臺收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的,比如當(dāng)月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計入其他應(yīng)收款老板啊,是不是從自助開臺機(jī)打印出月統(tǒng)計表啊,
12月17日,根據(jù)11月份的工資結(jié)算匯總表,通過網(wǎng)上銀行支付11月份工資并轉(zhuǎn)接社會保險。與住房公積金中個人的代課代繳部分,其中工資總額9152元,代扣代繳社保7855.92元代扣代繳公積金7321.76元實發(fā)工資
我這個公司去年12月份付出去26萬服務(wù)費,電子票也有,銀行付款憑證也有,財務(wù)軟件怎么還會有—26萬(應(yīng)付賬款),怎么解決??
老師,臺球俱樂部有自助開臺收入(進(jìn)老板私人戶),銷售商品收入(進(jìn)老板支付寶),還有吧臺開臺收入有銀行,有現(xiàn)金(銀行當(dāng)天收入第二天一次進(jìn)銀行),還有抖音平臺收入,美團(tuán)收入,然后開票特別少我可以根據(jù)全月統(tǒng)計這樣做收入嗎?借其他應(yīng)收款老板,借其他貨幣資金支付寶,借其他貨幣資金抖音平臺,借其他貨幣資金美團(tuán)平臺,借現(xiàn)金,借應(yīng)收賬款(待清算)(后面根據(jù)銀行回單充減)然后貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入自助開臺收入,貸其他業(yè)務(wù)收入無票收入銷售商品收入,貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入抖音平臺收入,貸主營業(yè)務(wù)收入美團(tuán)收入,貸主營業(yè)務(wù)收入開票收入吧臺臺費收入,貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入吧臺臺費收入,這樣可以嗎奧還有會員充值,是不是做借現(xiàn)金,借應(yīng)收賬款(待清算),貸預(yù)收賬款
老師你好,借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:其他應(yīng)付款。保存時,財務(wù)軟件提醒:方向不一致,對利潤表的取值公式造成影響。那我該如何寫分錄呢,需要沖減主營業(yè)務(wù)收入,或者這樣保存也沒事
老師,請問財務(wù)審核合同要審核什么內(nèi)容了?
公司購買手機(jī)給銷售人員使用,進(jìn)入哪個會計科目?是管理費用—辦公費,還是銷售費用—辦公費
老師,單位賣了60噸硼酸,不含稅價700元,我們私下收了42000元,現(xiàn)在對方又要發(fā)票了,我們要稅點10%個點,收了4200元,現(xiàn)在發(fā)票開了,但是做完發(fā)票以后,賬上掛著42000元,這個怎么處理
老師您好,小規(guī)模藥店開給客戶個人的稅率是1%嗎?還是0%的稅率?
個體戶定期定額的工商年報營業(yè)收入如何填寫
但是這筆3月已經(jīng)確認(rèn)收入了,而且老板叫我把3月這10萬抵客戶4月在我們這里拿的貨款,
您好,確認(rèn)收入和收款是2條錢,不沖突, 借:銀行 貸:應(yīng)收 借:應(yīng)收? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅
收款也在3月做了賬,我們這邊很小,老板要求每天的賬每天做完,這個客戶是貨當(dāng)天提,款當(dāng)天付,我就想不通為什么要我把集團(tuán)開票金額10抵4月貨款。我只收一次錢,客戶支付一次錢,我們收的這筆錢沒有給集團(tuán),是客戶直接轉(zhuǎn)給我們微信的,就是稅票是我們集團(tuán)開的
這種是做假賬吧!硬要我抵,我怎么抵,還把我一頓輸出
您好,集團(tuán)開票金額10,這個款就是集團(tuán)的,老板讓我們記在應(yīng)收就掛在這里,沒事兒的,這個也是往來科目,不影響利潤
比如說哦,1客戶10萬含稅轉(zhuǎn)私賬給我們廠,現(xiàn)在我們集團(tuán)給1客戶開了票,這筆10萬是1客戶3月貨款,現(xiàn)在1客戶有在我們這里拿了貨但是不付款,老板叫我抵那10萬,這是不是相當(dāng)于客戶付10萬拿兩次10萬的貨,我是這里不理解
您好,沒有的,拿貨和付款是分開的,我們開票 借:應(yīng)收? ,收款? 貸:應(yīng)收 不會拿2次貨,我們和集團(tuán)的賬合在一起是平的
1客戶沒給集團(tuán)錢啊,是我們廠3月份收了客戶的10萬并給了客戶10萬的貨,我們也沒把10萬給集團(tuán)啊,現(xiàn)在4月客戶又拿貨沒付款啊,老板叫我抵3月的那10萬貨款啊
黃單是昨天1客戶的,表格是3月客戶拿貨并付款的
?您好,我知道,本來這10是 貸:其他應(yīng)付款的,但老板就是讓我們做成我們 貸:應(yīng)收賬款嘛,就聽他的,當(dāng)客戶提前付款唄
現(xiàn)在1客戶拿料都簽上已付清,問題是我沒收到貨款,集團(tuán)也沒收到,老板叫我抵
您好,那這個不能抵的,有收到款才有賬的,老板是自已沒搞清吧
是?。∥揖陀X得這有問題,老板不敢直說,一來就把我吼一頓
?您好,不要放在心上哈,上班人哪有不受氣的,讓他說一下,反正發(fā)工資給我們,每次我都這樣安慰自已。
謝謝,有被安慰到
?親愛的朋友,祝您每天開心!