是的對(duì)的,你這個(gè)是虛增了1萬(wàn)嗎?實(shí)際就是發(fā)生了2萬(wàn),你做了3萬(wàn),是這個(gè)意思嗎?
老師好,20年發(fā)生的 暫估忘了沖了,導(dǎo)致20年匯算清繳虛增了成本,暫估分錄和拿到的發(fā)票分錄對(duì)沖完后的分錄是 借 庫(kù)存商品 3萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款 3萬(wàn) 也就是虛增了3萬(wàn)的成本,我理解是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 那么我在今年調(diào)賬 借 未分配利潤(rùn) 3萬(wàn) 貸 庫(kù)存商品 3萬(wàn) 因?yàn)?0年匯算清繳虧損30萬(wàn),那么我現(xiàn)在這樣調(diào)了賬,就相當(dāng)于虧損了25萬(wàn)了,不去更正匯繳報(bào)表,可以嗎?
2022年末為了少繳納所得稅,人為做了暫估入賬70萬(wàn),借庫(kù)存商品70萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款暫估70萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70萬(wàn) 貸庫(kù)存商品70萬(wàn),匯算清繳不是調(diào)表不調(diào)賬嗎?賬載金額70,稅收金額0,納稅調(diào)增70萬(wàn)?那應(yīng)付賬款暫估怎么沖平?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年暫估了成本,借:成本50 貸:應(yīng)付賬款~暫估50,今年只收回了20萬(wàn),拿到票怎樣做賬務(wù)處理 匯算清繳的稅呢
請(qǐng)問(wèn)老師,我22年暫估了100萬(wàn)庫(kù)存,23年5月底前只到了80萬(wàn)發(fā)票。22年底,借:庫(kù)存商品100萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款-暫估100萬(wàn)。23年初:借:庫(kù)存商品 -100萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款-暫估 -100萬(wàn)。匯算清繳時(shí)審計(jì)給調(diào)減了20萬(wàn)成本。那么我需要怎么調(diào)賬?24年匯算清繳時(shí)需要調(diào)增成本嗎?謝謝
去年暫估了入庫(kù)貨物3萬(wàn)做借:庫(kù)存商品3 貸:應(yīng)付賬款3,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3 貸:庫(kù)存商品3,今年匯算清繳前發(fā)票只到了2萬(wàn),那匯算清繳是不是調(diào)增1萬(wàn)?跨年今年賬務(wù)處理怎么做?是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請(qǐng)問(wèn)在線嗎?有問(wèn)題咨詢
注銷前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?
25年1月份做了股東變更,申報(bào)24年匯算清繳的時(shí)候是按照原來(lái)的股東的信息申報(bào)還是按照變更后的信息申報(bào)
老師,我們買了一些舊的機(jī)器設(shè)備,每臺(tái)單價(jià)在10萬(wàn)以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個(gè)公司,變更成現(xiàn)在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類賬明細(xì)賬還用找原來(lái)的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產(chǎn)期初入賬時(shí)入到固定資產(chǎn)里面了,也計(jì)提折舊了,怎么更正過(guò)來(lái)?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票稅率是多少
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開(kāi)運(yùn)輸票一年可以開(kāi)多少免稅票
是的,調(diào)增后今年分錄怎么做呢
借,應(yīng)付賬款,貸,庫(kù)存商品1萬(wàn),借,庫(kù)存商品1萬(wàn),貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
借,庫(kù)存商品1萬(wàn),貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。這個(gè)分錄是不是寫錯(cuò)了?
哦,這個(gè)沒(méi)有寫錯(cuò)呀,錯(cuò)在哪里?
那2萬(wàn)發(fā)票怎么不用做分錄嗎?
我沒(méi)有做,我只做差額的
今年到的發(fā)票貼在去年暫估那筆憑證就可以是嗎
你好,可以的,可以這么做的。