你好,前邊都告訴你了哈,還有什么疑問嗎? 借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)? ? ?負(fù)數(shù) 貸: 應(yīng)付賬款? ?-8040 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 正數(shù)
您好,老師,請(qǐng)問一下如果供應(yīng)商開具了藍(lán)字發(fā)票,分錄借:管理費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi) 20000借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 1200 貸 應(yīng)付賬款 ,現(xiàn)在收到供應(yīng)商紅字發(fā)票 ,不含稅—1000 ,進(jìn)項(xiàng)稅額—60,增值稅申報(bào)表附表二做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 60,請(qǐng)問老師紅字發(fā)票如何進(jìn)行賬務(wù)處理?謝謝
老師,酒店住宿費(fèi)開了專票,財(cái)務(wù)入賬招待費(fèi),會(huì)計(jì)分錄 借:銷售費(fèi)用 1000 貸:銀行存款 ,是否需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?那如何做調(diào)整分錄呢?
老師,藍(lán)字發(fā)票是 借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 1000 進(jìn)項(xiàng)稅額 6000 貸: 應(yīng)付賬款 10600 現(xiàn)在要紅沖8480來著,這個(gè)如何做分錄呢,進(jìn)項(xiàng)如何轉(zhuǎn)出做分錄
老師,藍(lán)字發(fā)票是 借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 1000 進(jìn)項(xiàng)稅額 6000 貸: 應(yīng)付賬款 10600 現(xiàn)在要紅沖8480來著,這個(gè)如何做分錄呢,進(jìn)項(xiàng)如何轉(zhuǎn)出做分錄
老師,藍(lán)字發(fā)票是 借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 1000 進(jìn)項(xiàng)稅額 6000 貸: 應(yīng)付賬款 10600 現(xiàn)在要紅沖8480來著,這個(gè)如何做分錄呢,進(jìn)項(xiàng)如何轉(zhuǎn)出做分錄
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
老師,我咋感覺這樣出不對(duì)啊,費(fèi)用咋不是8000嗎
具體數(shù)字自己計(jì)算哈,不清楚你到底要紅沖多少?分錄就是那樣做的
紅沖8040元的,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)是480元,不含稅是8000元的,稅率是6%
那么按照你的數(shù)字帶入分錄就是了哈,很簡單的
不太會(huì),幫列下分錄
借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)? ? -8000 貸: 應(yīng)付賬款? ?-8480 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 480
這個(gè)分錄不平衡吧
怎么不平呢?借貸方的金額都是-8000
得了,我錄錯(cuò)數(shù)據(jù)
好的哈,祝你工作順利!