您好!這個(gè)表里面都是元
企業(yè)所得稅匯算清繳,A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,第一行,本年可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除項(xiàng)目數(shù)量怎么填?
匯算清繳里面高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠明細(xì)表107041和研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表107012的費(fèi)用金額總數(shù)是一樣的嗎?
老師,研發(fā)過(guò)程中的費(fèi)用可以享受加計(jì)扣除嗎?匯算清繳的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,需要填嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳改了A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表格里面48行數(shù)字從0改為881965.43元,51行數(shù)字從2832291.02元改為1950337.59元,匯算清繳清繳的這些表格,哪些表格哪些數(shù)字會(huì)有變動(dòng)
賬務(wù)處理有研發(fā)費(fèi)用,匯算清繳時(shí)就一定要填研發(fā)加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表嗎?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買(mǎi)的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫(xiě)的是萬(wàn)元。
研發(fā)費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)要不要填進(jìn)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表
你好!這個(gè)不建議你填了
好的,那研發(fā)人員的培訓(xùn)費(fèi)和辦公費(fèi)要在這研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表里填嗎
你好!是的,是需要的
百度搜的不可以放進(jìn)
你好!你這樣想,比如研發(fā)的過(guò)程中用的辦公用品,比如研發(fā)部門(mén)的打印機(jī),你都直接計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用了。沒(méi)有單獨(dú)計(jì)入到辦公費(fèi)去 所以本質(zhì)上已經(jīng)入過(guò)了