您好,我算了1281934.13-(1323026.18-47719.27)-5928.75=698.47,但我們只彌補了1134774.83,這個不對了,您看下那個彌補虧損的表格
老師,假設(shè)說我4月份的利潤是-100元,同時4月份我做上一年的企業(yè)所得稅匯算清繳,需要補稅50元,我做了分錄借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費應(yīng)繳企業(yè)所得稅,最后我觀察到4月份的利潤表,我本應(yīng)該凈利潤是-100元,卻因為這個匯算清繳導(dǎo)致凈利潤為-150元。我現(xiàn)在有個疑問,匯算清繳的補稅,不是不應(yīng)該影響當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎?為什么我的利潤表的數(shù)據(jù)被影響了?我做錯哪里了嗎?
老師,假設(shè)說我4月份的利潤是-100元,同時4月份我做上一年的企業(yè)所得稅匯算清繳,需要補稅50元,我做了分錄借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費應(yīng)繳企業(yè)所得稅,最后我觀察到4月份的利潤表,我本應(yīng)該凈利潤是-100元,卻因為這個匯算清繳導(dǎo)致凈利潤為-150元。我現(xiàn)在有個疑問,匯算清繳的補稅,不是不應(yīng)該影響當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎?為什么我的利潤表的數(shù)據(jù)被影響了?我做錯哪里了嗎?
老師,假設(shè)說我4月份的利潤是-100元,同時4月份我做上一年的企業(yè)所得稅匯算清繳,需要補稅50元,我做了分錄借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費應(yīng)繳企業(yè)所得稅,最后我觀察到4月份的利潤表,我本應(yīng)該凈利潤是-100元,卻因為這個匯算清繳導(dǎo)致凈利潤為-150元。我現(xiàn)在有個疑問,匯算清繳的補稅,不是不應(yīng)該影響當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎?為什么我的利潤表的數(shù)據(jù)被影響了?
老師請問個問題,,我們勞務(wù)公司在2022年5月份做的年度企業(yè)所得稅匯算報告,2021年未分配利潤-32.68萬 但我年度企業(yè)所得稅納稅調(diào)整表 調(diào)增了35.9萬 利潤4.45萬 大概交企業(yè)所得稅稅交了0.11萬元 2021年彌補虧損是正數(shù) 4.45萬 那2022年的利潤是45萬 左右 還彌補2021年的虧損32.68萬嗎?
老師,企業(yè)所得稅米補損虧損明細表中,可彌補年限五年,那個數(shù)據(jù)我今年是盈利了9711點四二,這個表是我12月份就是全年的營業(yè)利潤,現(xiàn)在,我的稅匯算調(diào)整了兩萬元,那我這個可彌補年限五年,這里的金額是不是要用9711點42+20000元???
審計報告賦碼了后附的營業(yè)執(zhí)照和審計報告簽字者的CPA證書會有什么影響嗎
我們公司租一個個人的房子寫字間,我們?nèi)ザ悇?wù)局代開租賃發(fā)票,是馬上就會在稅務(wù)局現(xiàn)場代扣代繳嗎
個體工商年報,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄,為什么是這個頁面
老師,我們是運輸公司,公司租用個人的車輛,如果司機個人去代開租賃費發(fā)票給公司了,司機個人給我們開車,是否也要去代開勞務(wù)費發(fā)票給我們,還是可以做工資薪金申報個稅。
老師,收到稅務(wù)局如下短信是什么意思? 尊敬的納稅人(XX公司): 如您委托稅務(wù)中介機構(gòu)代為辦理涉稅業(yè)務(wù),為厘清各方責(zé)任,保護您的權(quán)益、安全,督促涉稅中介公司提高納稅申報質(zhì)量,請貴公司按要求完成以下事項:務(wù)必要求中介在電子稅務(wù)局上傳委托代理協(xié)議,之后您需要主動登錄電子稅務(wù)局確認(rèn)協(xié)議有效;務(wù)必要求涉稅中介通過代理通道辦理貴公司的增值稅申報,貴公司可通過電子稅務(wù)局自查本公司增值稅申報表下方是否顯示代理人名稱等信息,若顯示自行申報且沒有代理人信息,則需通知涉稅中介機構(gòu)更正增值稅申報方式為代理通道申報,一般納稅人需更正的屬期為2024年12月—2025年4月、小規(guī)模納稅人需更正的屬期為2024年第四季度至2025年第一季度,以上工作需要在5月23號之前完成。
前年有一個客戶付款時雙方同意少付了28000,有協(xié)議,當(dāng)時入賬時這筆費用忘了入賬,現(xiàn)在怎么補救?
老師,你好!想請教一個問題,我們本年報廢了一輛車,之前年度已經(jīng)計提完折舊,我們2024年拉去報廢了,沒有收益,直接按賬面凈殘值100元轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了。那么我需要填報A105090固定資產(chǎn)損失那一欄次嗎?如果要,我具體則在哪一列填寫呢?謝謝!
進出口退稅課程有實操的登錄入口進行實操練習(xí)嗎?
老師關(guān)稅920000 關(guān)稅稅率下面8百分之 繳納增值稅怎么算 就是他說關(guān)稅920000 最下面出來個關(guān)稅稅率8
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項中間那個計算,10×1000×2×0.5。這個二表示的是啥呀?我看那個選項,我我是猜的出來是選這個,但是,這部分是從量計增的計算方法。然后這個二是從哪里來的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?
老師你幫我看看 我怎么調(diào)增有這么多 我只調(diào)了 47719.27元
工資調(diào)了個什么呢
您好,職工薪酬那A105050表,咱填錯了,稅收那一列沒有填金額,全部調(diào)增了
工資 為什么要調(diào)呢
您好,因為您申報表填錯了呀,稅收那一列您填0了,全部調(diào)增了
那怎么辦呢 怎么呢
現(xiàn)在要怎么辦呢
老師 那 現(xiàn)在能改嗎 撤回能改不
今天 最后一天了 那現(xiàn)在的金額對了嗎
您好,不用焦急的,年度匯繳要5.31前,今天把季度 的成本費用先計提15萬,保證不要交所得稅,4月初再紅沖就可以了
這張錯了嗎老師
所得稅 現(xiàn)在改一下 再提交 季報 還可以嗎
那我又要改 3月份的賬
您好,可以的,這個表5列要填金額,保證不調(diào)增
這個嗎 老師 是 A 105050
您好,是的,第5和第1列填一樣的金額
要不要去 大廳改
您好,不用的,自已更正申報就可以
作廢了 我要全部重寫嗎
哦哦,那需要重填的哦,不用這么急了,先計提費用,這個快
老師 A10000表 在哪里
您好,這個就是我們匯繳的主表呀,匯繳的表里找
這個表 不是不能改的 自動跳的嗎
您好,是的,您把分表保存后,再進申報表,主表就更新了