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老師,2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳已申報(bào)已導(dǎo)入,為什么在申報(bào)2024年第一季度所得稅時(shí)只彌補(bǔ)2023年前的虧損金額

2024-04-17 22:02
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-17 22:04

您好,這個(gè)的話,你是2022年之前還有嗎這個(gè)

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快賬用戶8207 追問 2024-04-17 22:06

截止2022月虧損134萬,2023年虧損500多萬,但24年一季度所得稅申報(bào)表只顯示134萬

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齊紅老師 解答 2024-04-17 22:09

那是這樣的,23年這一塊,結(jié)轉(zhuǎn)下一年

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快賬用戶8207 追問 2024-04-17 22:10

為什么不能現(xiàn)在彌補(bǔ)虧損呢?那要交幾十萬的所得稅

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齊紅老師 解答 2024-04-17 22:13

嗯對(duì),那個(gè)是需要年底,匯算才可以的,你好

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快賬用戶8207 追問 2024-04-17 22:16

問題是我另外一家企業(yè)包括2023年虧損金額都可以彌補(bǔ),這還區(qū)別對(duì)待嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 22:36

應(yīng)該不再一個(gè)地區(qū)吧

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您好,這個(gè)的話,你是2022年之前還有嗎這個(gè)
2024-04-17
你單位的利潤(rùn)是多少?
2024-04-11
您好,會(huì)帶出來的,沒有彌補(bǔ)完虧損不用交所得稅的
2023-12-29
你好大部分是可以彌補(bǔ)的
2024-01-22
是的,就是那樣子的哈。
2024-04-08
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