你好!你可以當(dāng)不開(kāi)票收入。借銀行存款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
你好,老師,我是做內(nèi)賬的,現(xiàn)在每個(gè)月比方說(shuō)開(kāi)票金額900,實(shí)際客戶給了600,屬于給客戶把票高開(kāi)了,我們外賬會(huì)計(jì)要求把其余300補(bǔ)齊存進(jìn)開(kāi)戶行,有時(shí)候這種款項(xiàng)屬于沒(méi)有開(kāi)票的收入,我現(xiàn)在怎么做賬合理
老師 請(qǐng)問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題 1.我們付給客戶貨款 但是對(duì)方還未給我們開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái) 這個(gè)怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒(méi)給客戶開(kāi)發(fā)票,這怎么做分錄呢?
老師 請(qǐng)問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題 1.我們付給客戶貨款 ,錢(qián)已經(jīng)付了,但是對(duì)方還未給我們開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái) 這個(gè)怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒(méi)給客戶開(kāi)發(fā)票,這怎么做分錄呢?
我有客戶是餐飲類的公司,開(kāi)的是卷票,沒(méi)法給我們紙質(zhì)發(fā)票,怎么做收入,三個(gè)月一做收入嗎?怎么寫(xiě)分錄
我司發(fā)票已經(jīng)開(kāi)給客戶,客戶已經(jīng)付款給我司。但是我司的貨物還沒(méi)有發(fā)給客戶。這個(gè)怎么做分錄?
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡(jiǎn)歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長(zhǎng)投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫(xiě)
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說(shuō)一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開(kāi)始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
就沒(méi)開(kāi)票,也得確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
但是如果到下個(gè)月開(kāi)票了,這個(gè)票要怎么做賬務(wù)處理
你好!按權(quán)責(zé)發(fā)生制是需要,但是很多企業(yè)不報(bào)