你好,不需要,第一年都是納稅調(diào)減,調(diào)減的金額是你的原值減殘值減去11月和12月份的折舊。
11月份購(gòu)進(jìn)電子設(shè)備1臺(tái),12月份按照固定資產(chǎn)計(jì)提折舊?,F(xiàn)申報(bào)企業(yè)所得稅填加速折舊表還是匯算清繳的時(shí)候把這部分加速折舊了
公司去年11月購(gòu)買(mǎi)的汽車(chē)作為固定資產(chǎn)入賬了,在第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)填了資產(chǎn)加速折舊表,在匯算清繳時(shí)也填了資產(chǎn)加速折舊表,賬面上也一次性折舊了,稅務(wù)上也一次性扣除了,現(xiàn)在2022年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)要不要填資產(chǎn)加速折舊表???
老師,我想咨詢(xún)一下,固定資產(chǎn)車(chē)2023年11月開(kāi)始折舊,但是今年利潤(rùn)有點(diǎn)高,我想享受一次性加速折舊,我在第四季度申報(bào)時(shí)候我不選擇一次性加速折舊,我等2023年企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)候在選擇加速折舊行嗎,還是必須在第四季度選擇一次性加速折舊。
老師,我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,現(xiàn)在我要加速折舊10月份買(mǎi)的車(chē),11月12月已計(jì)提折舊,如果我匯算清繳全部加速折舊了,我去年計(jì)提是不是要調(diào)增
老師,我們單位在23年一季度所得稅申報(bào)時(shí)填寫(xiě)了一個(gè)資產(chǎn)加速折舊表,現(xiàn)在要做所得稅的匯算清繳了,我們當(dāng)時(shí)加速折舊的這個(gè)資產(chǎn),是不是得填寫(xiě)一個(gè)資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表?
老師,所得稅匯算清繳的時(shí)候,電費(fèi)發(fā)票沒(méi)有取得,我要在哪里調(diào)整?具體的
老師,23年暫估5萬(wàn)的票,24年來(lái)票7000剩余43000我打算24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,但是賬上暫估余額還有43000,這個(gè)余額需要平掉嗎?我要怎么做分錄把這個(gè)余額平了
開(kāi)發(fā)票時(shí),顯示可用發(fā)票額度200萬(wàn),是不是指本月還可以開(kāi)200萬(wàn)發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)公司變賣(mài)公司的辦公樓,賣(mài)贏了是放在營(yíng)業(yè)外收入嗎?謝謝
24年的時(shí)候改了22年的企業(yè)所得稅年報(bào)中的營(yíng)業(yè)成本,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要做賬務(wù)處理嗎?當(dāng)時(shí)不是在納稅調(diào)整的表填的,直接改的營(yíng)業(yè)成本。
老師好,就是公司名 下有4套房子,現(xiàn)在要交房產(chǎn)稅,怎么樣申報(bào)劃算一點(diǎn)呢?是完全自用合適還是以出租繳納合適?好事混合劃算呢?
老師,所屬期5月份發(fā)放4月份工資,有位員工4月份上班,6.15號(hào)之前報(bào)個(gè)稅所屬期5月份發(fā)放4月份工資,那這位員工的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除需要在5月份添加進(jìn)入嗎?
職工福利費(fèi)無(wú)票,匯算清繳要全部調(diào)增嗎
你好,融資租賃怎么做分錄
老師 購(gòu)買(mǎi)的車(chē) 繳納的購(gòu)置稅 需要計(jì)入固定資產(chǎn)原值 計(jì)提折舊嗎?
我以為我們車(chē)原值是366194.69,我現(xiàn)在加速折舊366194.69,我計(jì)提兩個(gè)月成本就調(diào)增。殘值,我們都沒(méi)有殘值老師
調(diào)增第一年是調(diào)減,調(diào)減的是你這個(gè)原值減去11月和12月份的折舊金額。然后第二年開(kāi)始,每年才調(diào)增。
好的,老師
不用客氣,工作愉快。
那老師,我理解意思就是一次性加速扣除填寫(xiě)金額就是原值減11月12月計(jì)提數(shù)呀,我還是不懂呀,老師
你好,一次抵扣所得稅是一次抵扣了你固定資產(chǎn)的原值,這個(gè)理解吧。
之前只抵扣了2個(gè)月的,現(xiàn)在是全部一次抵扣。
對(duì)的,這個(gè)我理解?,F(xiàn)在是全部抵扣,我已經(jīng)計(jì)提兩個(gè)月折舊,我現(xiàn)在全部抵扣了,這兩個(gè)月折舊是不是多計(jì)提的,多計(jì)提的減下來(lái),就是調(diào)減對(duì)吧,老師。是這樣理解嗎
你少抵扣了,剩余的那一部分不應(yīng)該調(diào)減嗎?
本來(lái)你應(yīng)該全部可以抵扣,但是你只抵扣了2個(gè)月。
對(duì)的,老師。等我再細(xì)細(xì)的思考一下,沒(méi)反應(yīng)過(guò)來(lái),我是知道一次性加速折舊,全部抵扣,我計(jì)提兩個(gè)月,現(xiàn)在申報(bào)時(shí)候,應(yīng)該在對(duì)應(yīng)攔怎樣填數(shù)據(jù),我再思考一下,腦殼轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)
可以的,可以再想一下的。
好的,老師
不用客氣,工作愉快。