滯納金計(jì)入當(dāng)期的營(yíng)業(yè)外支出
你好鄒老師,我們這個(gè)月補(bǔ)交了去年8月的增值稅,并產(chǎn)生了一定金額的滯納金,增值稅稅額1000滯納金200,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,您好。 22年一家公司去年老板自己交了罰款50元。沒(méi)做帳,現(xiàn)在提示滯納金調(diào)少了。 我該怎么做,賬務(wù)怎么處理
您好 去年的增值稅沒(méi)交 產(chǎn)生了滯納金 也沒(méi)計(jì)提 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)處理怎么做
您好 我們公司是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)去年的增值稅沒(méi)交 產(chǎn)生了滯納金 也沒(méi)計(jì)提 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)處理怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)現(xiàn)在不交了23年的房產(chǎn)稅,并收了滯納金,怎么做賬呢?去年沒(méi)有計(jì)提房產(chǎn)稅的。
老師,公司之前購(gòu)入了一臺(tái)鏟車,一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時(shí)提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問(wèn),租賃負(fù)債的賬面價(jià)值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個(gè)人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報(bào)狀態(tài):未申報(bào)【可能無(wú)需申報(bào)】,一般是什么原因?qū)е碌模糠蔷用?已申報(bào)?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)有30萬(wàn),一直都沒(méi)有計(jì)提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營(yíng)業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營(yíng)業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰(shuí)是主營(yíng)業(yè)務(wù),還是2者都是
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn),A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬(wàn),已實(shí)繳168萬(wàn);B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬(wàn)?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬(wàn),這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬(wàn)。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
增值稅呢
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呀
需要計(jì)提嗎?
這個(gè)你之前賬面應(yīng)該有了呀
沒(méi)有計(jì)提
這個(gè)你是小規(guī)模還是一般納稅人