同學,你好 可以的 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費
老師您好,我單位把才使用一年購買的一輛車賣給股東了,原價70萬左右,按照35萬賣給了股東,股東已經(jīng)打款到公司,稅務局說我們賣價低了,按照50萬核定的價格讓我們我們交稅,個稅按照50萬—35萬=15萬,按照這個數(shù)繳納,需要調(diào)整報表,請問老師該怎么做賬呀
老師我的問題是這樣的,就是我們公司的那個小股東,他他有自己的另外一家公司,就是這個a公司股東,股東B以公司a的名義,在2021年的九月份左右買了一輛車,這輛車的價值大概是380萬左右,然后他現(xiàn)在就是2023年的,現(xiàn)在是三月份左右,他是想把這輛車過戶到他自己的名下,就是相當于公司。轉讓這個資產(chǎn)到股東,這里面會涉及到哪些稅,稅是按照多少的稅率來交,另外是企業(yè)涉及到哪些,就是個人,涉及到哪些,我想知道的是這個問題。
你好老師,我們現(xiàn)在有個問題就是公司老板娘名下的特斯拉已經(jīng)買了五年了, 買的時候是46萬 ,現(xiàn)在準備過戶到老板(法人)名下 ,過幾個月法人又準備以35萬左右轉到公司名下 ,最后會以15萬左右賣出去,老板說中間這20萬的差價要算做公司的虧損 ,請問這一進一出的價格是要第三方評估 還是說怎么能自己定價 ,另外在這幾個環(huán)節(jié)當中都要交些什么稅 呢
老師,我想問一下去年我們公司買了一輛車300萬左右是一次性扣除的,今年想把這輛車低價(20萬)左右過戶到個人名下這樣稅務上有什么風險?我們應該怎么處理
老師好!我們公司是勞務公司,目前欠增值稅稅款20萬左右,留抵稅2萬左右。稅局打電話給老板,讓我們做留抵稅低欠稅工作。我現(xiàn)在把2023年所有認證過的進項發(fā)票都打印出來了。有15萬左右。我現(xiàn)在想找這留抵稅2萬是哪些進項發(fā)票產(chǎn)生的,怎么確定呢?麻煩說一下流程路徑(這個對我很關鍵,麻煩老師了)
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應交?預交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負債表的時候,然后應交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結轉主營業(yè)務成本嗎
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊