6%稅率的普通發(fā)票不能抵扣。
老師,請(qǐng)問(wèn):出差產(chǎn)生的機(jī)票費(fèi)--開(kāi)的電子普通發(fā)票(貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱欄是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品),可不可以抵扣?行程單可以作為抵扣依據(jù)嗎?
開(kāi)的是電子普通發(fā)票, 內(nèi)容是 經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)-代訂機(jī)票產(chǎn)品可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)做飛機(jī)取得的增值稅電子普通發(fā)票的開(kāi)票內(nèi)容是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品,這個(gè)可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎
公司員工出車(chē),飛機(jī)票開(kāi)的是電子普通發(fā)票,應(yīng)稅勞務(wù)欄開(kāi)的是 經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*機(jī)票款 可以抵扣增值稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn),飛機(jī)票開(kāi)的是增值稅電子普通發(fā)票,貨物或應(yīng)稅勞務(wù),服務(wù)名稱是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品,這個(gè)票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
老師,那要什么樣的飛機(jī)發(fā)票才可以抵扣啊
9%稅率的機(jī)票或者行程單都可以抵扣。
9%稅率的機(jī)票發(fā)票或者行程單都可以抵扣。
好的,謝謝老師
不客氣問(wèn)題解決,請(qǐng)好評(píng),謝謝。
老師,行程單從哪里取得?
行程單是在機(jī)場(chǎng)機(jī)器上就可以打你具體問(wèn)一下就是登飛機(jī)之前就給。找一下報(bào)銷(xiāo)人員,他就給你了。
老師,登機(jī)牌是不是行程單啊?有登機(jī)牌和6%的發(fā)票可以抵扣嗎
登機(jī)牌和行程單不一樣,它是兩個(gè)行程單,上面寫(xiě)著行程單的三個(gè)字。
6%的發(fā)票需要專用發(fā)票能抵扣 機(jī)票這類(lèi)的是9%的稅率,普通發(fā)票可以抵扣。
好的,謝謝老師
客氣問(wèn)題解決,請(qǐng)好評(píng),謝謝。