你好,計(jì)提是在貸方確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬,借方是發(fā)放的
請(qǐng)問計(jì)提工資時(shí),不是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬嗎,那貸方應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)際發(fā)放數(shù)
匯算清繳的職工薪酬支出明細(xì)表里面關(guān)于工資薪金這塊,賬載金額填寫應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方數(shù)字,實(shí)際發(fā)生額寫借方數(shù)據(jù)嗎?因?yàn)槿ツ杲栀J方金額不一樣,一部分年終獎(jiǎng)在2月份發(fā)放的,12月份計(jì)提的。那么這種情況在匯算清繳之前就已經(jīng)按照計(jì)提的金額發(fā)放了的,實(shí)際發(fā)生額是不是就應(yīng)該填寫貸方的金額呢?
匯算清繳中的職工公司是按照應(yīng)付職工薪酬的貸方填還是借方填?貸方是包含有本期計(jì)提數(shù),借方是實(shí)發(fā)數(shù)
老師 請(qǐng)問匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整表里面的賬載金額就是計(jì)提費(fèi)用金額取職工薪酬的貸方數(shù)是吧?實(shí)際發(fā)生額就取職工薪酬的借方數(shù)是嗎?
老師匯算的時(shí)候的職工薪酬這塊,借方是計(jì)提數(shù),貸方是實(shí)際發(fā)放數(shù),對(duì)嗎
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
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1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金