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3月份借:管理費(fèi)用-暫估8.2萬 貸:其他應(yīng)付款暫估8.2萬 且3月份已經(jīng)結(jié)賬 4月份開票過來了,怎么做賬了?

2024-04-17 13:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-17 13:23

發(fā)票來了,把這個暫估的會計(jì)分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬。

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快賬用戶7539 追問 2024-04-17 13:28

這樣管理費(fèi)用-8.2萬了。而且之前做錯了,是成本,不是管理費(fèi),怎么補(bǔ)救了

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-17 13:31

你沖銷了以后,按照發(fā)票做賬做的種業(yè)務(wù)成本就行。

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發(fā)票來了,把這個暫估的會計(jì)分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬。
2024-04-17
同學(xué),您好,九月的怎么會是0呢?你沒錄數(shù)字嗎?
2021-12-08
借:其他應(yīng)付款 貸:未分配利潤
2023-08-18
借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤。
2023-08-15
把回來發(fā)票這一部分紅沖按發(fā)票再入賬就行了。
2024-04-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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