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你好!老師,我們做的是內(nèi)帳,采購商品入帳,借:預(yù)付帳款,貸:銀行存款,但是我們發(fā)票不是當(dāng)時(shí)購貨當(dāng)時(shí)開發(fā)票,是我們需要進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候一起把之前的開了,這個(gè)該怎么入帳

2024-04-17 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-17 10:58

你好,這個(gè)商品現(xiàn)在到了嗎?

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快賬用戶1402 追問 2024-04-17 11:01

商品收到了

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:03

借庫存商品帶應(yīng)付賬款暫估

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快賬用戶1402 追問 2024-04-17 11:05

我看之前老會(huì)計(jì)入帳:借:庫存商品,貸:預(yù)付帳款,金額是開發(fā)票含稅金額,,我不明白為什么要做應(yīng)付帳款

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快賬用戶1402 追問 2024-04-17 11:06

當(dāng)時(shí)都付款了,

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:09

好,因?yàn)槟泱w現(xiàn)出暫估來體現(xiàn)出沒有收到發(fā)票。

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你好,這個(gè)商品現(xiàn)在到了嗎?
2024-04-17
您好,內(nèi)賬也得記入到庫存商品
2024-04-18
發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款貸庫存商品,然后做發(fā)票的,借庫存商品進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
2021-01-27
同學(xué)你好 差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外
2023-07-27
你好這個(gè)沒有發(fā)票做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 匯算清繳納稅調(diào)增
2021-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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