你好,這個(gè)商品現(xiàn)在到了嗎?
老師,商貿(mào)企業(yè)2020年7月份收到購貨發(fā)票,不想抵扣,當(dāng)時(shí)付款是走的預(yù)付帳款。但是現(xiàn)在需要開發(fā)票,我可以做:借 庫存商品 貸 預(yù)付帳款嗎? 因?yàn)槭撬龠_(dá)軟件,自動(dòng)計(jì)算成本的,如果不做采購的話無法核算成本。
你好老師,公司采購銷售出去的都是快消品~食品,對公采購入庫的時(shí)候當(dāng)月是不會(huì)開發(fā)票給我們的,第二個(gè)月才開發(fā)票,但是我付款就得入庫,購貨:借:庫存商品 貸:銀行存款,進(jìn)項(xiàng)我該怎么做進(jìn)去
請問如果公司采購一批貨當(dāng)時(shí)入庫是不含稅的,價(jià)值是10000元,未付款,后面結(jié)算需要開票,供應(yīng)商計(jì)收10%,我們轉(zhuǎn)賬公戶10000元,1000元的稅金私戶轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,這樣操作可以嗎?當(dāng)時(shí)我們?nèi)霂ひ彩遣缓惾霂さ模咀鰞商讕さ摹?/p>
你好。老師,我們公司購進(jìn)一批貨物,10萬,對方當(dāng)時(shí)沒給我們開發(fā)票也沒有發(fā)貨,當(dāng)時(shí)我們借記預(yù)付,貸銀行存款,后來他們給我們開進(jìn)來9萬發(fā)票,還差10萬發(fā)票,這個(gè)我們怎么做分錄入賬
老師,你好,保理公司代收貨款,當(dāng)時(shí)做賬是,借銀行存款貸應(yīng)收帳款,保理費(fèi)借應(yīng)付帳款貸銀行存款,保理公司給開發(fā)票時(shí)借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付帳款,這樣收款時(shí)的應(yīng)收賬款就不平了,應(yīng)該怎么做賬
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
商品收到了
借庫存商品帶應(yīng)付賬款暫估
我看之前老會(huì)計(jì)入帳:借:庫存商品,貸:預(yù)付帳款,金額是開發(fā)票含稅金額,,我不明白為什么要做應(yīng)付帳款
當(dāng)時(shí)都付款了,
好,因?yàn)槟泱w現(xiàn)出暫估來體現(xiàn)出沒有收到發(fā)票。