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郭老師,一般納稅人,進項有留抵稅2000,但是賬上沒有留抵,然后有1000的銷項,怎么把這個賬調(diào)過來啊

2024-04-17 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-17 10:58

你好,你看一下你的進項發(fā)票都做了嗎?有沒有沒認證的這種他做了進項。

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快賬用戶3551 追問 2024-04-17 10:59

應(yīng)該是做了,去年做的,不是今年做的

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:01

現(xiàn)在查不到,具體的話 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項1000, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項2000 借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000。

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快賬用戶3551 追問 2024-04-17 11:06

好的,老師

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:08

不用客氣,工作愉快

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你好,你看一下你的進項發(fā)票都做了嗎?有沒有沒認證的這種他做了進項。
2024-04-17
平時你的進項銷項有余額嗎?
2023-01-11
你好,你選擇抵扣勾選就可以,然后在八月份確認簽字申報附表二,正常留底
2021-07-27
你好,你留底是要不放在進項稅額里,要不就是未交增值稅,如果抵扣了就應(yīng)該轉(zhuǎn)入進項稅額了,你看看前面兩個里面有沒有余額
2022-02-26
同學你好 對的 可以少一點
2022-05-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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