你好,你看一下你的進項發(fā)票都做了嗎?有沒有沒認證的這種他做了進項。
老師您好:7月份開票的銷項稅8000元,由于6月份重復(fù)做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時其中的銷項稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項稅,但進項稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證,發(fā)票并沒有重復(fù),所以7月沒有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問題就是7月實際開票銷項稅8000元,實際進項稅6000,應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進項稅留抵。 我想問的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調(diào)整?
一般納稅人要降小規(guī)模了,但是賬上留抵的進項稅額還有20000,這個怎么處理比較好
一般納稅人,上個月留抵的進項稅,賬上是從哪個科目看出來還有多少沒有抵扣?
我們公司是一般納稅人,上個月申請了留抵退稅,后來又客戶需要發(fā)票,就認證了發(fā)票,然后開了發(fā)票,沒有抵扣完,所以賬上就剩了留抵,這個月稅局就打電話讓我們把認證的發(fā)票取消一張,讓賬上不要有留抵,這是為什么?。恳院筚~上都不能有留抵了嗎?
老師好,我們是一般納稅人。上個月收到一張進項專票。但是上個月沒有銷項。這樣還要勾選抵扣嗎?還是留到下次有銷項的時候再抵扣?
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應(yīng)收款出納
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計報上月稅款,因沒有進項導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個月開的票,這個月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報稅了,怎么辦?
找a同事給b同事代領(lǐng)工資,即b同事個稅正常申報但工資打到a同事銀行卡里,問題一:委托協(xié)議必須附在憑證后面嗎,是通過網(wǎng)銀代發(fā)工資模塊給員工發(fā)的工資,銀行回單不會體現(xiàn)哪名員工對應(yīng)多少工資,這種情況需要把委托書附在憑證后面嗎。 問題二收到工資,不一定轉(zhuǎn)給委托方b,可能轉(zhuǎn)給其他人,這種情況,不在委托書里寫明轉(zhuǎn)給誰可以嗎,a和b之間沒有異議,公司也沒異議
老師,籌辦期發(fā)生的費用想要在當年一次性扣除,有限額扣除的費用,比如職工福利費、業(yè)務(wù)招待費,記入管理費或銷售費用時,二級科目用福利費、業(yè)務(wù)招待費,還是籌辦費?
排骨的稅收分類編碼是什么
老師監(jiān)理老師報名費做什么科目
應(yīng)該是做了,去年做的,不是今年做的
現(xiàn)在查不到,具體的話 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項1000, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項2000 借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000。
好的,老師
不用客氣,工作愉快