你好,這一塊兒轉(zhuǎn)入待抵扣里面不做其他賬務(wù)處理。以后再轉(zhuǎn)回一般納稅人時(shí)可以抵扣。
一般納稅人要降小規(guī)模了,但是賬上留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額還有20000,這個(gè)怎么處理比較好
我們公司這個(gè)月想申請(qǐng)轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,但賬上還有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵稅額,要怎么處理哦?按照這個(gè)文件的說(shuō)法,是不是可以留著抵小規(guī)模納稅人申報(bào)時(shí)的增值稅哦?比如變成小規(guī)模后,我本來(lái)要交5萬(wàn)的增值稅,申報(bào)時(shí)我就可以減去這個(gè)留抵稅額3萬(wàn),最后交2萬(wàn)就可以。是這樣理解嗎?
企業(yè)轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,但原來(lái)還有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,要做什么賬務(wù)處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模了,之前留底的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理做賬???
小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人后賬上的存貨較大且沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可抵扣,一把納稅人銷售時(shí)增值稅該怎么處理
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
問(wèn)下,我還要全部認(rèn)證嗎?
還是說(shuō)先不認(rèn)證,
你好,最好是全部認(rèn)證,否則的話會(huì)產(chǎn)生滯留票的。
好的,謝謝
降為小規(guī)模前,有什么需要注意的地方嗎
你好,只要業(yè)務(wù)真實(shí),沒(méi)有其他了,盡量減少再收專票。