同學(xué),你好 不可以抵扣
請(qǐng)問老師用于員工節(jié)日獎(jiǎng)勵(lì)的禮品收到的發(fā)票是專票,不能抵扣進(jìn)項(xiàng),入賬的時(shí)候直接計(jì)入不可抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎、
單位購(gòu)買節(jié)日禮品贈(zèng)送客戶進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?如果可以抵扣那賬務(wù)處理怎么操作
中秋節(jié)公司發(fā)放給員工的節(jié)禮(月餅、牛奶、花生油)怎么入賬,員工需繳納個(gè)人所得稅嗎?購(gòu)買這些節(jié)禮的增值稅專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問公司給員工購(gòu)買的過節(jié)禮品可以抵扣嗎?
老師,公司買中秋節(jié)禮品給員工和客戶專票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣增值稅嗎?
怎么在電子稅務(wù)局查發(fā)票,只有金額和合同日期
6稅2費(fèi)減半3月符合小微企業(yè),4月人多不符合了,3月還能享受優(yōu)惠嗎?
匯算清繳,24年計(jì)提100萬,在2025年5月31日之前發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了10萬,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)我可以直接在2025年做費(fèi)用紅沖嗎,那在2024年匯算清繳,職工薪酬賬載金額是填100萬,還是填90萬
我的情況是,我們開的400萬專票。設(shè)備的。之前銀行收了錢了。稅也交了。1月份的時(shí)候?,F(xiàn)在這個(gè)票能紅沖嗎。對(duì)方公司是國(guó)企,說讓我們提供一個(gè)發(fā)票紅沖說明,他們蓋章。現(xiàn)在蓋的是電子章,老師,主要是我們的進(jìn)項(xiàng)票一直沒開過來,只是簽了合同。貨有的到,有的沒到,紅沖發(fā)票合適嗎
老師稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證發(fā)票是月底認(rèn)證還是下月初認(rèn)證
老師,您好,公司注冊(cè)資金100萬,現(xiàn)在實(shí)收資本300萬,原會(huì)計(jì)把這300萬都已交了印花稅,現(xiàn)在老板讓我把多繳的200萬退回去給股東,要怎么操作?
老師,上月開了張數(shù)電專票,品名開錯(cuò)了,本月紅沖了上月的數(shù)電發(fā)票 重新又開了張數(shù)電發(fā)票,只是品名錯(cuò)了,金額 稅額都是對(duì)的 那么本月的這張發(fā)票還要不要做什么處理
網(wǎng)約車發(fā)票可以抵稅并報(bào)銷嗎
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳財(cái)報(bào)和第四季度財(cái)報(bào)不一致可以不,有什么影響嗎?
老師好,請(qǐng)問承兌匯票在沒有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上兌換屬于套現(xiàn)嗎
為什么呢?記賬的時(shí)候就全額進(jìn)費(fèi)用是吧?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 給員工的福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
既然不可以抵扣,那需要換為普票嗎?
同學(xué),你好 最好換成普通發(fā)票
為什么最好換為普票呢?
同學(xué),你好 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)不能抵扣