您好 不能抵扣進(jìn)項稅額 入賬也不
請問老師用于員工節(jié)日獎勵的禮品收到的發(fā)票是專票,不能抵扣進(jìn)項,入賬的時候直接計入不可抵扣進(jìn)項嗎、
請問老師用于員工節(jié)日獎勵的禮品收到的發(fā)票是專票,不能抵扣進(jìn)項,價稅合計入成本費用,那怎么認(rèn)證呢?不認(rèn)證會不會有滯留發(fā)票的問題呢?這個會計分錄怎么做呢?
老師,請問收到不能抵扣的專票,做賬直接入成本費用了,是不是還要認(rèn)證了,做一次進(jìn)項轉(zhuǎn)出的賬務(wù)。
老師你好,我想問下對于不能抵扣的用于員工福利的進(jìn)項稅可以認(rèn)證的時候直接選不抵扣是嗎,這樣做賬的時候就不用做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了吧,報稅的時候也不用填進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了是嗎
請問,公司簡易征稅的業(yè)務(wù)收到了專票,做賬的時候是直接含稅價入成本嗎?電子稅局進(jìn)項抵扣里面直接選擇不抵扣就可以嗎?
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時候說增值稅銷項減進(jìn)項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
價稅合計計入成本費用
那需要認(rèn)證嗎?如果不認(rèn)證,會不會有滯留發(fā)票的問題呢?
一般這個發(fā)票不需要認(rèn)證的 有的單位也做勾選不抵扣操作