你好 會并入工資繳納個稅的。 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費 借 應付職工薪酬-福利費貸銀行存款。 不可以抵扣的。 你到時增值稅認證平臺里面選擇 勾選不抵扣來處理。
中秋節(jié)公司發(fā)放給員工的節(jié)禮(月餅、牛奶、花生油)怎么入賬,員工需繳納個人所得稅嗎?購買這些節(jié)禮的增值稅專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
公司購買的東西開增值稅專票作為員工福利發(fā)放給員工,該如何做賬,進項不可以抵扣是嗎?要報個人所得稅,是嗎?那認證平臺上應該怎么操作
老師中秋節(jié)我們工廠購買禮品發(fā)放給員工 月餅960元(無發(fā)票,只有收據)水果和油有發(fā)票 無發(fā)票的部分可以入賬嗎? 計提時 借:生產成本-中秋福利費 貸:應付職工薪酬-中秋福利費 發(fā)放時:借:應付職工薪酬-中秋福利費 貸:銀行存款 每人發(fā)放禮物金額為206元 那本月工資申報的時候是不是每人要增加206元申報工資 (如某人工資3000元 申報的時候要填寫3206元) 其中960元是不是在2022年要做納稅調增
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務:(1)將自產的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價為10000元)捐給當地紅十字會;2)外購一批原材料用于加工生產,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元(3)中秋佳節(jié),外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款5000元;(4)將加工收回的產成品(成本為10000元,當期無同類售價)投資于B企業(yè)。計算:A企業(yè)當期的銷項稅額和可以抵扣的進項稅額
1. 2021年10月某增值稅一般納稅人發(fā)生以下業(yè)務: (1)將自產的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價為0000元)捐給當地破產企業(yè); (2)外購-批原材料用于加工生產,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元, (3)中秋佳節(jié),外購-批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款5000元; (4)將加工收回的產成品(成本為10000元,當期無同類售價)投資于B企業(yè)。 計算: A企業(yè)當期的銷項稅額和可以抵扣的進項稅額。
一般納稅人出售水泥,加幾個點,不虧錢
一個人一家公司申報工資3680,另一家申報500,為什么要交個稅,應該怎么操作
老師,對方讓開普通發(fā)票,參加活動34人,7天,每天60元,一共14280元,如果詳細內容都體現出來,如何填開票信息呢?
就做一筆就可以是嗎.?
老師 我們公司給加盟商買的物料不做商品入庫還有其他方式做賬嗎?
老師,老師老師老師老師老師,
企業(yè)所得稅匯算業(yè)務招待費比財務報表管理費用下面業(yè)務招待費數大,因為一部分計入銷售費用,如何調整
老師我公司是勞務公司,這個月開進來了1萬多的加油票,是做成本還是費用
您好,免征增值稅的行業(yè)有哪些?
老師,出口公司進項報關費、運費抵扣不了進項,我不勾選直接申報,勾線后不是申報表那邊還要填寫轉出嗎
如果是用來送給客戶的呢?
你好 這個計入管理費用-招待費來核算的。
送客戶部分,那開具的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎
你好招待費是不可以抵扣的