您好, 計入營業(yè)外收入就可以了
老師好,酒店餐飲住宿行業(yè),我們最近通過第三方平臺接了一個團隊住宿,在我們酒店餐飲消費14382元已經(jīng)做應收帳款掛帳,客房消費20312元沒有掛帳,會計那邊把這筆錢做了主營業(yè)務收入,因我們酒店房間不夠住,所以我們安排去別的酒店住費用是17982元我們付的,最后客戶結(jié)賬61000元,這個賬分錄怎么做
老師,請問一下,客戶放在酒店的投影儀價值大概2000元,丟失了,酒店賠償了2000元,就相當于是我們酒店自己買來了,對方開了2000元發(fā)票,這個賬務處理怎么做
公司是餐飲酒店 招待自己客戶 結(jié)賬單是500元 但是實際原材料成本是400元 這個賬應該怎么做
酒店給客戶一個會員卡 里面金額是15000元 實際客戶沒給錢 現(xiàn)在客戶來消費了 餐飲費就從這15000出 這個賬應該怎么做
酒店餐飲客戶消費1000元 送了50元代金券 下次消費可以抵扣 這個50元應該怎么做賬
企業(yè)注銷時,實收資本是怎樣處理的
老師,廢料收入適用印花稅的哪個明目啊
老師,1月份開了一張票,因為對方要把他入成固定資產(chǎn),這個直接紅沖,從新開行嗎?
老師,這里的實繳資本在哪里改
代駕費計入管理費用下那個二級科目,平時涉及不多。
現(xiàn)在能更正三四月份工資申報嗎?
成本已經(jīng)核算完了發(fā)現(xiàn)制造費用里面含了稅金可以把稅金部分調(diào)整在下個月分配嗎?
有限公司實繳后,工商年報股東及出資應該怎樣填?
請問公司目前注冊資本是100萬,均已有兩個股東,一人占一半的股權,均已實繳完成。 1、目前盈利有30萬,準備減資,一般涉及什么稅務呢?。 2、假如減資到20萬, 3、假如減資到40萬,涉及的稅務金額如何計算呢?
我們是裝飾公司,公對公轉(zhuǎn),對方備注,往來,后又轉(zhuǎn)至老板個人卡,求解,會計分錄?
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不能計其他業(yè)務收入是吧
宴會免費送的啤酒 飲料應該放在哪 需要做賬嘛
計入其他業(yè)務還要交增值稅
免費送的怎么計入其他業(yè)務收入
借:銷售費用
貸:其他業(yè)務收入
應交稅費
如果消費1520 打折扣20 這個20還做賬吧 怎么做
計入財務費用就可以了
這個是打的折扣 能放財務費用嘛
或者計入營業(yè)外支出
不用計入管理或者銷售費用
計入銷售費用或財務費用都可以呀
這個折扣不入賬能行吧
那你這個賬平不了呀