你好,只要是小微企業(yè)就可以享受,和認(rèn)證多少沒關(guān)系
老師,請問六稅兩費(fèi)減半政策,公司2021年匯算清繳是屬于小微企業(yè),現(xiàn)在是享受了這個(gè)政策,但是2022年按公司擴(kuò)大規(guī)模資產(chǎn)總計(jì)已經(jīng)超過了五千萬,后面是不是要把享受減半的部分補(bǔ)稅交上去啊
登記為增值稅一般納稅人的新設(shè)立的企業(yè),從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合申報(bào)期上月末從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等兩個(gè)條件的,可在首次辦理匯算清繳前按照小型微利企業(yè)申報(bào)享受《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減免政策的公告》(2022年第10號) 第一條規(guī)定的優(yōu)惠政策。
老師,我想請問一下,我公司是一般納稅人小薇企業(yè),現(xiàn)在享受小薇政策,和六稅兩費(fèi)政策,我想問問,如果我公司在2023年匯算清繳的時(shí)候,不屬于小薇企業(yè)了,之前減半征收的增值稅和附加稅這些,需要補(bǔ)征嗎?我只知道需要補(bǔ)征企業(yè)所得稅,那增值稅附加稅這些呢,需要補(bǔ)征嗎
老師你好,我們12月登記為一般納稅人,12月開了400多萬的發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額后現(xiàn)在增值稅有14萬多,請問我們的附加稅可以享受六稅兩費(fèi)里的減半征收嗎?2021年的匯算清繳是小型微利企業(yè),再就是印花稅是否也享受減半呢?
一家從事家政服務(wù)等經(jīng)營項(xiàng)目的公司,屬于增值稅小規(guī)模納稅人,2021年2季度取得家政服務(wù)收入40萬元,均開具增值稅普通發(fā)票,6月份打算開拓新業(yè)務(wù),公司制定出兩種方案:方案一:銷售清潔工具收入6萬元,開具稅率為1%的增值稅專用發(fā)票;方案二:銷售清潔工具收入5萬元,開具稅率為1%的增值稅普通發(fā)票。 要求:計(jì)算兩個(gè)方案的凈利潤并進(jìn)行決策。 說明: 1.以上數(shù)據(jù)均含稅,所有收入的經(jīng)營毛利率均為30%。
老師,工商年報(bào)填寫資產(chǎn)總額是填寫1-12月資產(chǎn)負(fù)債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
老師,請問新媒體服務(wù)行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務(wù)優(yōu)惠政策嗎?
當(dāng)年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費(fèi)用應(yīng)該扣除在當(dāng)年還是次年
問下老師,為什么運(yùn)輸費(fèi)不計(jì)入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計(jì)提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計(jì)提嗎 為什么這道題C選項(xiàng)還是對的呢
匯算清繳時(shí),長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價(jià)計(jì)入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬的貨,23年的溢價(jià)是3萬,實(shí)際支付貨款時(shí)只支付了7萬。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報(bào)稅人員采集怎樣輸入
23年做匯算清繳不屬于小微企業(yè),這個(gè)有影響不?
這個(gè)肯定是會有影響的,如果不是小微企業(yè)了就不能享受這個(gè)政策。
2022年匯算清繳屬于小微企業(yè),可以享受到2024-06,這期間可以通過少勾進(jìn)項(xiàng)票多交增值稅享受六稅兩費(fèi)政策吧?
對,沒問題可以享受這個(gè)政策。