對的 做視同銷售的 要交增值稅 不可以退稅
老師,我們公司是性質是私營獨資企業(yè),征收方式是查賬征收,季度預繳經營所得稅,公司名稱是某某中心,請問,公司公賬的錢,法人可以直接拿出來,不繳納分紅的個人所得稅嗎?因為,個人獨資企業(yè)核定征收是可以這樣做的,我不清楚個人獨資企業(yè)查賬征收是否也可以這樣操作,麻煩老師幫忙解答,謝謝!
老師您好!我們公司申請了那個軟件增值稅即征即退,我們公司就是銷售那個醬料包裝的那個機器設備,應該是自己購買一些材料生產銷售,而且還有軟件,現在好像是針對這個軟件可以即征即退,但是總是會有人退貨我們退款要開那個紅字發(fā)票,這樣一來一回的話,要怎么操作這個即征即退呢?開這個負數發(fā)票會不會影響即征即退退稅呢?不懂
老師咨詢一下出口退稅的問題,企業(yè)類型生產企業(yè),出口退稅率13%,現在有個問題2022年我們有幾筆出口方式不是一般貿易而是以樣品的方式出口,后續(xù)不收款,不開票,現在要外銷轉內銷嗎?
老師同學們;咨詢個問題來:我司一產品因其適應出口免稅不退稅政策,一直走來料加工出口,現來料手冊過期,想走進料加工出口,當前我們的進料加工出口貨物都是可享受免抵退稅政策,一旦把出口免稅且不退稅商品也采用進料加工出口模式,該不退稅產品對應國內加工進項稅是否需要做轉出?還是怎么樣操作呢?
老師好!我想問一下,銷售出口(正常報關)的產品,都要開出口發(fā)票嗎?我司是加工出口,但也有部份是外采成品再出口。我們能申請的退稅是我司加工生產出口的產品,外采再出口的不能申請退稅,那這些外采的成品我們報關出口后,可以不開發(fā)票嗎?然后我不用這部份產品做進項轉出也不申請退稅?
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現在因為業(yè)務需要提發(fā)票額度,稅務局就用房產稅卡著不批額度?,F在要求補房產稅,因為產權單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農產品加工成13%的產品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產稅了,平時就零申報,現在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產稅源有數據申報,沒有數據的我就沒有勾選零申報,現在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農產品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉給農戶的個人卡上,導致賬戶上公轉私有很多人! 農戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農戶人開出的收據給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎