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公戶收到銀行承兌匯票,然后又背書轉(zhuǎn)讓給其他公司了,這個公司把錢轉(zhuǎn)到公戶了又這個怎么記呢

2024-04-16 08:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-16 08:23

那個計入管理費用-設(shè)計費

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快賬用戶6807 追問 2024-04-16 08:23

其實是貼現(xiàn)費,記管理費用嗎

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快賬用戶6807 追問 2024-04-16 08:24

怎么是設(shè)計費呢

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齊紅老師 解答 2024-04-16 08:25

你好,系統(tǒng)出錯了。 借:應收票據(jù) 貸:應收賬款 背書出去支付 借:應付賬款 貸:應收票據(jù)

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快賬用戶6807 追問 2024-04-16 08:26

然后他又打款到我們公戶了

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快賬用戶6807 追問 2024-04-16 08:26

備注的是往來款

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齊紅老師 解答 2024-04-16 08:27

借:銀行存款 貸:應付賬款

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快賬用戶6807 追問 2024-04-16 08:27

我是記得其他應付款

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齊紅老師 解答 2024-04-16 08:28

可以的,沒問題的,沖平就是了

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快賬用戶6807 追問 2024-04-16 08:28

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-16 08:32

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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快賬用戶6807 追問 2024-04-16 08:46

對了老師資產(chǎn)負債的數(shù)據(jù)影響企業(yè)所得稅表的數(shù)據(jù)嗎,

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齊紅老師 解答 2024-04-16 08:49

不會影響的,只是利潤表的數(shù)據(jù)會影響

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快賬用戶6807 追問 2024-04-16 08:52

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-16 08:55

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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那個計入管理費用-設(shè)計費
2024-04-16
借銀行存款98600 財務費用1400 貸應收票據(jù)10萬
2021-06-06
借銀行存款貸應收票據(jù)。
2022-01-04
直接按照發(fā)票來做就行了 貼現(xiàn)的話就 借銀行 借費用 貸應收票據(jù)
2021-05-27
你好,你有實際業(yè)務然后進行背書是沒關(guān)系的。
2024-11-25
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