你好,點擊納稅申報,選擇印花稅申報表?
你好,我在電子稅務(wù)局做印花稅稅源信息采集室,嗯輸入了一個季度的期間,它提示沒有采集到稅源,這樣的話是否不需要交印花稅了?
老師,etax可以申報去年的印花稅嗎,我已經(jīng)做好稅源采集,但是沒找到在哪里申報呢
首次在電子稅務(wù)局申請發(fā)票不通過原因是法人沒有實名認(rèn)證,現(xiàn)在已經(jīng)做完實名認(rèn)證怎么繼續(xù)提交之前填好的信息,沒有找到在哪里可以繼續(xù)提交
老師,想咨詢一下天津市的電子稅務(wù)系統(tǒng)關(guān)于印花稅年度營業(yè)賬簿如何申報,我已經(jīng)申報了關(guān)于合同的印花稅,然后年度營業(yè)賬簿和合同印花稅不在一起,我在綜合信息報告里點擊稅源信息報告找到了營業(yè)賬簿,但是點進(jìn)去以后是已申報,但系統(tǒng)頁面顯示未申報。
老師,記賬公司個體戶21申報了印花稅當(dāng)時是按權(quán)利許可證照申報的交了12.5的現(xiàn)金,22年沒有交印花稅的記錄,現(xiàn)在電子稅局我要辦稅里面只有增值稅和附加稅的信息,點擊其他申報印花稅怎么看到申報記錄?我點擊進(jìn)去顯示稅源采集,這個個體戶要不要報印花稅?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細(xì)表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進(jìn)項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)