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老師,開票系統(tǒng)統(tǒng)計出來的稅額,和增值稅申報表帶出來的稅額不一致,有小數(shù)尾插是什么原因?

2024-04-15 20:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-15 20:40

增值稅表按不含稅金額乘的稅率,發(fā)票是一個個的乘稅率,會有差額

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快賬用戶2684 追問 2024-04-15 20:41

那這個怎么辦,之前沒有遇到過,一般都是一直的

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齊紅老師 解答 2024-04-15 20:43

沒事,你賬面按差額調(diào)整一下就可以了,入營業(yè)外收支可以了,或者報稅表按發(fā)票數(shù)據(jù)手工填一下

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增值稅表按不含稅金額乘的稅率,發(fā)票是一個個的乘稅率,會有差額
2024-04-15
這個帶出來的銷項稅額與開票系統(tǒng)不一致,是不是有的開票的數(shù)據(jù)沒有上傳到稅務(wù)局,直接到稅務(wù)大廳進行申報
2020-08-10
你好看下附表二還填寫什么業(yè)務(wù)了
2022-12-11
你好不需要交稅的情況下,忽略這個差異就行。
2021-10-14
需要把申報系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)改成7835.77
2023-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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