同學,你需要錄入的,總賬和明細賬也要保持一致

老師,今天剛接手一家工業(yè)企業(yè),2016年成立的,一般納稅人,外賬交給代理記賬公司了,目前內(nèi)賬部分沒有建賬,有點亂,所有庫存都不準,只有應收應付賬款和出入庫單據(jù),都是exce表格記錄的,老板要求核成本,不知道該從何入手了,如果重新建賬,該從哪找數(shù)據(jù)呢?如果實際盤點的話,所出來的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)可以嗎?但是上期累計數(shù)呢,前幾年的累計數(shù)怎么找呢
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師好,我從一家代賬公司接手了一個公司,他們給的這個數(shù)據(jù)我現(xiàn)在錄進去之后,期初余額我試算成功了, 但是現(xiàn)在我給您截圖的這個應交稅費數(shù)據(jù)和我們公司實際賬不否。 企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)貸方-565.82,就是代表我們給稅務局預交的,現(xiàn)在讓他們重新做,太麻煩的,我自己想調(diào)賬, 想請教老師,這筆業(yè)務怎么做分錄就把賬調(diào)平了呢
去年預提的成本比實際發(fā)生的多了,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增補交所得稅,匯算清繳后賬務怎么處理,成本多提的數(shù)和,應付賬款-暫估,怎么調(diào)整,賬面能調(diào)對?用了以前年度損益賬戶,但調(diào)完了發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不一致,這樣申報稅務系統(tǒng)會有問題嗎,勾稽不一致的報表需要調(diào)整嗎,還是正常申報就可以,還是需要手動調(diào)整報表期初未分配利潤數(shù)?謝謝
老師,我想問一下,我們是電商公司,以前老板只記了一個資金收支流水賬,收入成本之類的都沒有核算也沒有數(shù)據(jù)?,F(xiàn)在想要中途建賬,盤點了現(xiàn)有的資金,商品庫存,往來債權債務,還有實收資本,但是最后期初錄入的數(shù)據(jù)試算不平衡怎么辦?
老師,請問公司有個員工9月離職了,她的工資到10月沒發(fā),11月發(fā)的,10月申報完個稅就把她填報了離職,11月還要給她發(fā)完全部的工資,她的這個個稅需要重新添加她,申報個稅嗎
關于公布2024年職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)上下限和基本養(yǎng)老金計發(fā)基數(shù)有關問題的通知,在那里可以查,謝謝老師!
制造費用分配表,分配率怎么算?
老師您好,小規(guī)模季度不含稅銷售額31萬,其中開了普票25萬稅率是3%,開了專票6萬元稅率是3%,計算稅額到底是310000*1%=3100元,還是專票60000*3%=1800,普票250000*1%=2500,1800+2500=4300元,增值稅到底需要繳納3100元,還是4300元呢?
請問下老師發(fā)現(xiàn)2月份多計提27121的成本,我在10月份的賬上應該怎么做呀
我們是有限責任公司,公司資金流緊張,老板給公司轉(zhuǎn)賬,怎么做賬,要繳納個稅嗎
什么是生產(chǎn)工人工時比例分配法?
你好老師,我聽課里面老師講的這個契稅需要入成本,這分錄怎么做?入完成本之后的賬目又該怎么處理???老師?
老師,下午好,有固定資產(chǎn)的匯總表的電子模板嗎?能發(fā)一份給我嗎?
財報上應付職工薪酬,填個稅申報的金額,還是應付職工薪酬總金額
之前賬在代理公司,我拿回來直接用科目余額表重新建賬的,如果先不錄入核算的期初數(shù)據(jù),會導致什么問題呢?
會導致總賬和明細賬不一致的、
那么我把企業(yè)所得稅報了,再來錄入期初還能正常錄入嗎?會不會提示有數(shù)據(jù)不能錄入了?
這個應該不會的,同學,