你好,進項可以按照你實際發(fā)生的來,的那一部分你可以自己計算抵扣。
老師,我收到銀行開的22年7-12月手續(xù)費發(fā)票是專票,這個進項稅務想留著以后抵扣用,我這個需要怎么做賬,22年已經(jīng)結賬,當時這進項稅都按金額進費用了,這塊怎么處理
老師你好,公司一般納稅人銷售煤炭,22年12月份及23年3月份采購原煤銷售的運費為7000多噸,總金額為42,000元,請問我入費用的時候,22年的是入到以前年度損益調(diào)整嗎?還是合在一起直接入到銷售費用,他們發(fā)票開在一起了,去年就1000多噸,不到1萬塊錢,今年在3萬多
老師,4月份收到23年度銀行手續(xù)費專票,金額比公司的手續(xù)費金額多202,進項我按照多少算?發(fā)票我直接附在23年12月的憑證后面就可以嗎?
老師您好,我想問一下,嗯,我們公司是4月30號的時候銀行做的變更,然后對公上扣了50塊錢的手續(xù)費,但是呢,我們的這個正規(guī)發(fā)票是在嗯5月6號開的,那我們這個5月6號開的發(fā)票可以直接付到4月30號,嗯的這個憑證后面嗎?就是扣費的這個憑證后面嗎?
老師我們收的中企云鏈,就相當于票據(jù),半年期的,要在一個第三方平臺上融資才可以到賬,融資費,是直接平臺扣的,比如票面是323000,融資費是5979.09,沒有對公銀行扣,平臺扣的,銀行流水里沒有扣這融資費,普票已收到也是相同金額,手續(xù)費是對公直接扣的,我公賬收到金額是31萬多,我要平票據(jù),就是借銀行,借財務費用,貸票據(jù),這樣票據(jù)平了,可是,我的銀行就顯示多付了這比融資費,銀行余額就對不上了,那我怎么做正確的分錄,平融資費,
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務處理我應該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
進項差額怎么辦
發(fā)票進項和實際進項的差額怎么辦
假設開票是100,實際你們只發(fā)生了80 借其他應付款80 貸利潤分配80 借利潤分配為分配利潤80/1.06 應交增值稅進項,發(fā)票的稅額100÷1.06×6%, 貸其他應付款 借其他應付款 應交稅費、應交增值稅進項轉出20/1.06*6%