您好,可以的,不是專用免稅項目 財稅2016年36號文件附件一第二十七條規(guī)定: 下列項目的進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣:(一)用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。其中涉及的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn),僅指專用于上述項目的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)(不包括其他權(quán)益性無形資產(chǎn))、不動產(chǎn)。 外貿(mào)企業(yè)購入的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn),如果不是只用于出口免稅業(yè)務(wù),可以視同混用項目,可以全額抵扣進(jìn)項稅額,無需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。如果專用于出口免稅業(yè)務(wù),不能抵扣,即使抵扣也要轉(zhuǎn)出。,
商貿(mào)企業(yè)是一般納稅人,除了購進(jìn)貨物可以索要專用發(fā)票抵扣銷項稅外,其他水電費,購買其他物品的,購買固定資產(chǎn)的專票都可以抵扣銷項稅嗎?
電影行業(yè)既有一般計稅項目又有簡易計稅取得的固定資產(chǎn)租賃進(jìn)項稅額可以全額抵扣嗎
您好,想問一下外貿(mào)企業(yè)沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù),取得的費用類發(fā)票(比如軟件費)可以抵扣進(jìn)項嗎?可以申請退稅嗎?
老師,外貿(mào)公司既有內(nèi)銷又有外銷,那么內(nèi)銷對應(yīng)的進(jìn)項貨物增值稅能抵扣,還有其他費用類的比如物業(yè)費、采購的固定資產(chǎn)之類的能抵扣內(nèi)銷的增值稅嗎?
外貿(mào)企業(yè)購置的辦公用的筆記本電腦,買的固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅可以抵扣嗎?(出口是免稅的,進(jìn)項是可以退稅的)那購置的辦公用的筆記本電腦,買的固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅是如何處理?
老師早,結(jié)轉(zhuǎn)那塊,各種結(jié)轉(zhuǎn)幫我講講原理 老師早,結(jié)轉(zhuǎn)那塊,各種結(jié)轉(zhuǎn)幫我講講原理
你好老師,一個公司他同時在北京,河北,湖北多地開立社保戶,這種情況是正常的嗎
1.老師,開具機械租賃發(fā)票,備注里需要寫施工項目和施工地點嗎? 2.備注里有什么具體要求嗎?
加急,您好,老師,問下在吉林省長春市注冊的公司,現(xiàn)在想注銷,在吉林e窗通注銷是嗎?是哪個e窗通,有好幾個e窗通,謝謝老師。
老師,你好!請問一下,我們是一般納稅人,我們購買了一臺設(shè)備100萬元(有進(jìn)項票),用了兩年,現(xiàn)在將這臺設(shè)備賣給另外一家一般納稅人,關(guān)于這樣的賣二手設(shè)備,我記得是可以正常開票的吧,這樣開票的名稱和稅率是幾個點呢
老師你好,我們業(yè)務(wù)是做售貨機的,我們是提供點位收取對方銷售額百分比20管理費,現(xiàn)在是對方后臺切換給我們,也就是現(xiàn)在所有的銷售額從我們公司走,我們收入正常的管理費20%后,剩余80%銷售額要退回對方,對方說發(fā)票互相開,這樣的話是我們多收到進(jìn)項發(fā)票是這樣么?具體分錄是什么呢?
老師,我們給承租方買的固定資產(chǎn),比如電腦和打印機,以后我們要把錢收回的,我們怎么入賬
老師,資源稅為啥子要減征30%?
請問銷售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開的銷售單名稱是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對方要求發(fā)票抬頭開A學(xué)校,這樣開發(fā)票合法嗎?會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因