您好,這個的話,是算的,不需要調(diào)整
老師您好,報年報職工支出及納稅調(diào)整明細(xì)表當(dāng)中 工資薪金支出賬載金額就是記賬的金額,實(shí)際發(fā)生額也是賬載金額沒有可以調(diào)整的工資薪金, 第2項(xiàng)職工福利費(fèi)支出,賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都是一樣的,但是我有一個福利費(fèi)需要調(diào)增,2349意外保險沒有發(fā)票需要調(diào)增
匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整表職工工資的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額填的都是計(jì)提數(shù)嗎,去年的工資一直掛在賬上,這個月才發(fā)放,需要納稅調(diào)增嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳2022年未發(fā)生職工薪酬計(jì)提數(shù)字,21年所得稅匯算清繳當(dāng)時調(diào)增了23300的未發(fā)放工資(21年所得稅匯算前未發(fā)放完全),那我今年申報22年匯算清繳還需要調(diào)增嗎(賬面還有23300的未發(fā)放工資)
調(diào)整去年工人工資,刪除了去年一個職工2萬元的工資。現(xiàn)在需要調(diào)整企業(yè)所得稅申報表,應(yīng)該調(diào)整職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050)表中帳載金額,還是實(shí)際發(fā)生額?
老師請問填寫企業(yè)所得稅年度申報表時,2023年發(fā)放了2022年最后一個月的工資,再也沒計(jì)提工資和發(fā)工資,還需要填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
公司是二月份成立的,打印機(jī),噴繪機(jī),寫真機(jī)這些設(shè)備是二月份成立那時候有的,當(dāng)時是沒有發(fā)票的,七月份才開始做賬,做外賬計(jì)提折舊,這些設(shè)備還要入賬嗎?
老師好,1,請問24年度計(jì)提的年終獎,借管理費(fèi)用一管理人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付年終獎。25年發(fā)放的,借應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付年終獎 貸:銀行存款。那么這樣我們的第一行計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬貸方<第二行實(shí)際發(fā)放的職工薪酬(第二行是25年1至9月個稅申報累計(jì)數(shù))。請問這種情況該怎么辦?2,不可分割的福利費(fèi),第一行計(jì)入成本費(fèi)用職工薪酬了,因?yàn)槭遣豢煞指畹模蜎]有給員工報個稅,嗯,需要記入第二行實(shí)際支付的職工薪酬嗎?
應(yīng)稅憑證名稱 怎么填寫? 計(jì)稅金額 按購買和銷售 發(fā)票的不含稅金額對不?應(yīng)稅憑證數(shù)量咋填?
老師,我們單位項(xiàng)目驗(yàn)收,來的五位專家,每人專家評審費(fèi)是1000元,現(xiàn)在給各位專家打款,每個人應(yīng)該打多少,是(1000-800)*20%=40,付960 還是發(fā)票不含稅價(990.1-800)*20%=38.02 1000-38.02=961.98元
我們接的訂單要發(fā)到韓國,需要做哪些申請嗎?
老師你好 我們公司在進(jìn)行融資,對方要求提供盡調(diào)資料 1??財(cái)務(wù)預(yù)測中的銷售數(shù)據(jù)的假設(shè)及相關(guān)邏輯? 2??銷售價格的假設(shè)及相關(guān)邏輯? 這種怎么回答呀?我們已經(jīng)提供了預(yù)測數(shù)據(jù)
老師在嗎 我的問題是建筑施工單位的賬務(wù)處理和科目設(shè)置
甲公司把子公司丙100%的股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實(shí)收資本/甲50萬,資本公積余額30萬,甲公司的會計(jì)分錄怎么做?
小規(guī)模社區(qū)食堂買的餐桌有4000元,這個怎么做會計(jì)分錄
向別的公司租賃一年的設(shè)備,款未付,票已開怎么寫會計(jì)分錄?