同學(xué),你好 是需要調(diào)整的
之前年份的固定資產(chǎn)折舊今年沖紅了,借方:累計折舊,貸方:利潤分配-未分配利潤,那么這個沖減的金額需要做匯算清繳調(diào)整嗎,之前累計折舊的時候,是借:管理費用,貸:累計折舊
2018年有幾個固定資產(chǎn),當(dāng)時做賬計入了管理費用,現(xiàn)在調(diào)到固定資產(chǎn),是做借固定資產(chǎn),貸“利潤分配-未分配利潤”還是最借固定資產(chǎn),借管理費用(負(fù)數(shù)),補提2018年至今固定資產(chǎn)的折舊,做借利潤分配未分配利潤,貸累計折舊,還是做借管理費用,貸累計折舊
你好,2023年3月補記2022.3-2022.12月入庫的固定資產(chǎn)折舊。會計分錄:借,累計折舊 貸:利潤分配-未分配利潤。那么做2023年匯算的時候這個需要調(diào)增嗎?
你好,2023年3月補記2022.3-2022.12月入庫的固定資產(chǎn)折舊。會計分錄:借,累計折舊 貸:利潤分配-未分配利潤。那么做2023年匯算的時候這個需要調(diào)增嗎? 同
老師,23年將以前年度貸款買車的利息一次性計入固定資產(chǎn)原值了,折舊也一次性折了10001元,匯算時發(fā)票未到,現(xiàn)在匯算想調(diào)增 ,分錄咋寫,借固定資產(chǎn)-10001元,借利潤分配-未分配利潤10001元。借利潤分配-,未分配利潤-10001貸累計折舊-10001元。這樣對嗎
行政機關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運輸費,那些進項的通行費入什么科目呢
你好,我23年入賬的時候沒有入費用也需要調(diào)增嗎?
借:累計折舊。貸未分配利潤。
同學(xué),你好 你是代替了費用,匯算的時候這這個金額要填在費用里面
借,累計折舊 貸:利潤分配-未分配利潤。那么做2023年匯算的時候這個需要調(diào)增嗎?
前面給您說反了
同學(xué),你好 費用需要再匯算的時候填寫,賬面,計稅基礎(chǔ),都要填寫