你好,如果體現(xiàn)是兩個公司分錄 A公司 借:其他應收款-B 貸:其他應付款-老板 B公司 借:預付賬款-房租 貸:其他應付款-A公司
新開的B公司,其中A公司作為B公司的股東之一。開業(yè)前期發(fā)生房租租金半年的、房租押金這兩個是A公司直接轉(zhuǎn)付給銷貨方并沒有經(jīng)過B公司 。開業(yè)前由A公司支付的這些費用是當做投資款 投給B公司,那么A公司 B公司都需要怎么做賬嗎
老板有兩個公司A公司法人是老板,B公司的法人是另一個人?,F(xiàn)在B公司要支付費用給工廠,可以在A公司申請費用支出嗎?走B公司的賬戶支付費用。
A公司幫B公司付了一筆房租給甲公司,甲開出的發(fā)票開給了B公司,現(xiàn)在B賬上顯示欠甲房租款,實際是欠A公司的,現(xiàn)在該怎么處理呢
A公司用給B公司的投資款替B公司支付了一年的房租,B公司怎么做分錄?
請問一下老師,我是B公司主體;A公司幫B公司支付了16萬房租,其中有8萬是房租押金。B公司也是全額歸還了這筆費用,借,其他應付款- A,代銀行10萬;那B公司押金部分怎么做賬呀?借其他應收款押金。貸方是什么呀?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
微信掃碼加老師開通會員
不是兩個公司,B公司算是A公司的分公司吧,不能做其他應收應付,我們有一個其他貨幣資金-xx公司是用來各公司之前調(diào)款的
不是兩個公司,B公司算是A公司的分公司吧,不能做其他應收應付,我們有一個其他貨幣資金-xx公司是用來各公司之前調(diào)款的
老板那個科目不用體現(xiàn)出來,A老板的意思是讓我直接做進算b公司給a公司的房租費
不是房租費 就是b公司給a公司的一筆錢吧,反正就算a白得的
B分公司是獨立核算的么
一般用其他應收款 其他應付款核算往來,不是用其他貨幣資金
B是獨立核算的,現(xiàn)在老板的意思就是B公司內(nèi)部調(diào)款這筆錢給a就行了,但是要體現(xiàn)B公司給的是房租
摘要上寫清楚,是代付房租就可以。需要用其他應收款? 其他應付款核算