計(jì)提工資是應(yīng)付職工薪酬, 他是扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保吧。 如果是先繳納社保后從工資里扣除的,用其他應(yīng)收款 如果是先繳納社保后發(fā)工資,從工資里扣除的是其他應(yīng)付款
計(jì)提,發(fā)放工資時(shí),個(gè)人部分的社保,為什么有時(shí)候用其他應(yīng)付款?有時(shí)候用其他應(yīng)收款?實(shí)在是搞不懂了?
工資計(jì)提發(fā)放:老師,個(gè)人部分有用其他應(yīng)付款的也有用其他應(yīng)收款的,有什么區(qū)別嗎?
工資計(jì)提發(fā)放:老師,個(gè)人部分有用其他應(yīng)付款的也有用其他應(yīng)收款的,有什么區(qū)別嗎? (請(qǐng)就計(jì)提發(fā)放工資這個(gè)業(yè)務(wù)去解釋就行!謝謝) 請(qǐng)不要復(fù)制其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款的定義給我看
老師,為什么計(jì)提工資時(shí)候要用到其他應(yīng)收款?這個(gè)和用其他應(yīng)付款有什么區(qū)別?為什么這兩種都能用來(lái)計(jì)提工資?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付有什么區(qū)別,為什么都是其他往來(lái)款,有的用其他應(yīng)收,有的用其他應(yīng)付
未分配利潤(rùn)可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?
老師現(xiàn)金流量表的邏輯關(guān)系是什么
還有,我想問(wèn)一下,在稅務(wù)局系統(tǒng)里面設(shè)置銷(xiāo)售額發(fā)生的1日匯率和銷(xiāo)售發(fā)生當(dāng)天的匯率在哪里設(shè)置?步驟可以寫(xiě)一下嗎?謝謝!
如果未開(kāi)票收入自己不填,稅務(wù)局會(huì)提醒嗎
外貿(mào)公司收到國(guó)外客戶(hù)開(kāi)的即期信用證,需要怎么賬務(wù)處理
你好老師,以前年度損益這個(gè)科目是怎么用的?有沒(méi)有什么固定的用法?
老師,我公司出來(lái)一張非正常發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)的一臺(tái)加熱設(shè)備,現(xiàn)在稅務(wù)局那邊讓這個(gè)月把進(jìn)項(xiàng)稅額1553.10元做轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做呀?這臺(tái)加熱設(shè)備前年就購(gòu)買(mǎi)了,折舊也需要重新調(diào)整嗎?
劉艷紅老師 剛剛的問(wèn)題 還想繼續(xù)咨詢(xún)~
我公司給另一家公司以投資的形式轉(zhuǎn)200萬(wàn),需要交什么稅?謝謝
為什么預(yù)收賬款是負(fù)債?預(yù)付賬款是資產(chǎn)?
老師,您看下我理解的對(duì)不對(duì)哈。如果1月繳納1月的社保,2月中才發(fā)工資。一個(gè)員工工資為4000,個(gè)人要承擔(dān)的社保為600,個(gè)人承擔(dān)公積金200元。單位承擔(dān)的社保為1400,單位承擔(dān)公積金為200元。2月的時(shí)候我打了對(duì)賬單,因?yàn)樯绫R芽?,工資未發(fā),我做1月賬務(wù)時(shí)候計(jì)提工資分錄為 : 借:管理費(fèi)用-員工工資 4000 貸:應(yīng)付職工薪酬-1月工資 4000 借:應(yīng)付職工薪酬-1月工資 800 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 600 其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金 200 借:管理費(fèi)用-單位社保 1400 管理費(fèi)用-單位公積金 200 貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社公積金 1600 等3月我
是的,你還少了一個(gè)繳納個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保呢。
1月的扣社保和公積金分錄 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 600 其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金 200 應(yīng)付職工薪酬-單位社保公積金1600 貸:銀行存款 2400 等2月發(fā)工資了,3月做2月賬務(wù)的時(shí)候,寫(xiě)工資的分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬-1月工資 3200 貸:銀行存款 3200 是這樣嗎老師?
可以的,可以這么做的。