您好,開專票的話付款金額 11085/(1-9%)*9%這是用消費稅原理 你可以這樣想,含著消費稅的價格乘以(1-稅率)是不含消費稅的價值(也就是成本加上利潤),那么不含消費稅的價值除以(1-稅率)就是含著消費稅的價格了。 高消費稅要把稅基做大,消費稅也算進稅基。
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項目,項目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發(fā)票,稅收幾個點合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個點手續(xù)費,讓我算一下,對方應該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個稅應該交多少,我不會算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個點的手續(xù)費,如果要交稅的話,我們自己出,
請教一下老師 假設我們公司是做工程的 一般納稅人 然后我們給甲方開了不含稅金額100元,銷項稅額9元 的發(fā)票出去 價稅合計是109元,然后我們公司收到的全是普票,沒有專票,按正常稅法計算的話,我需要承擔多少稅費 是不是我增值稅承擔:9元 附加稅:9*0.12=1.08 企業(yè)所得稅:應該怎么計算 最終我們承擔稅金總共是多少?
老師我司掛靠一家有資質的A公司做的工程??傆?09 萬的工程結算金額,A公司給項目部開9%的專票,讓我司按不含稅結算金額的94.5%給A公司開9%的成本票,并且增值稅退給我司,意思就是我司得到的總價款是109÷1.09×94.5%加開票交的增值稅金額!請問我司綜合下來承擔了多少稅點
想問下,客戶采購的商品,錢已付共計50500元,現(xiàn)在要開票,我們銷售方是小規(guī)模納稅人,客戶購買方是一般納稅人,現(xiàn)在對方要開具發(fā)票,按3個人的專票開具,會多出稅金1515元,但是對方購買方說采購合同里的價格是含稅價格,不愿支付這1515元稅金;那如果我們開票就得自行承擔這1515元,現(xiàn)在就是想問,有什么辦法能倒擠含稅價格和購買方付款的50500元金額對上?
公司是一般納稅人,零散采購物品索要發(fā)票時,經常會有在原單價的基礎上加稅點的情況, 有些是加6個點開普票或者加10個點開專票(情況不一), 加稅點后價格就高了,請問老師,1、我們應該加稅點開票嗎? 2、我們是13的銷項,如果要開,是開普票還是專票劃算?3、有沒有相關的一些計算方法可以算出來怎樣才更劃算,謝謝!
出售回收的煙箱是否繳納印花稅
老師,社保未申報逾期繳納會咋樣
支付的信息系統(tǒng)維護費、信息技術服務費,是否繳納印花稅
老師股票分割后凈資產總額還是不變對吧。?股數變了
民間非盈利組織商會支付業(yè)務招待費2.6萬元 應該入哪個科目?
購買辦用品、工作服、勞動保護用品,是否繳納印花稅
現(xiàn)在的工作好找嗎?就業(yè)形勢如何
老師,收入占總收入的比重,我們把廠房租賃出去了,我們代收的水,電,取暖費,再給對方開發(fā)票的時候,會計計入到其他應付款中了,申報增值稅時銷售額中含有這部分金額,但是會計賬的收入里沒有這部分金額,我按照圖片劃線中的要求,業(yè)務發(fā)生的銷售額應不應該算這部分錢呢?
資產報廢或拍賣處置是否繳納印花稅
老師你好我想問下次月實際用現(xiàn)金發(fā)放工資112450,并扣回代扣個人所得稅8550。我寫的借貸不平到底哪里原因電腦
請問他的算法對嗎?我想確認一下
您好,有的11085*1.09就是您的方法,雙方的立場不一樣,各有各的道理