當時 借主營業(yè)務成本貸應付帳款做的嗎
老師你好,年前暫估的成本發(fā)票年后回來了(匯算清繳前),是直接把暫估的分錄修改把發(fā)票貼上去嗎
21年暫估成本,年底發(fā)票回不來,22年發(fā)票回來了,怎么做紅沖暫估分錄
你好老師,去年暫估的成本回票了怎么做分錄
你好老師,去年暫估成本發(fā)票回來了怎么做分錄
你好老師,2023年有一筆成本沒有發(fā)票做暫估了,借主營業(yè)務成本,貸應付賬款,2024年發(fā)票回來了,分錄怎么做
老師,廣告店開票明細“印刷品”物料制作,或者“印刷品過塑“,這樣算貨物還是服務收入?
老師,廣告店開票是發(fā)票明細是“印刷品”物料制作,或者“印刷品印刷過塑”,請問這種算貨物收入還是服務收入?
老師單位有一臺車,準備賣給法人,法人再轉租給企業(yè),這樣操作可以?
補提的是24年的工資老師麻煩咨詢一下,企業(yè)匯算清繳24年時,25年補提了6萬的工資,如果在匯算報表工資調整項填入,相當于24年的利潤總額沒有變化,是什么情況,按理應該是利潤減少了的,這樣所得稅依然是按沒有調整之前交的。麻煩老師幫忙解答一下?
支付的公司股權收購款如何進行賬務處理
老師你好,如果題目說明可重分類進損益的其他綜合收益,最后結轉就直接轉投資收益嗎
請問老師,24年有2家企業(yè),一家錢打了發(fā)票還沒開,有一家票開了錢還沒打,匯算清繳需要調整嗎?
老師我現(xiàn)在25年報稅平臺修正24年笫四季度財務報表可以嗎,讓笫4季度報表與24年財務報表年報一致
私域商城(網(wǎng)上買賣)獲取中間查,買賣都沒有開票,也沒有進出對公賬戶,如何做稅務處理和做賬啊,老師
公司付款給客戶一筆貨款,貨收到了,但是發(fā)票一直沒有開,讓供應商開,一直不開,如果最終都沒有收到發(fā)票,這個最后賬務要怎么處理?
是的老師
借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤貸應付賬款。
這兩筆分錄一正一負不是平了么,跟沒做有啥區(qū)別
你好,暫估和發(fā)票一樣的金額就是一樣,你還想要有余額?哪一個科目準備有余額?
那你暫估了,暫估的和發(fā)票一樣,他可不就是收到發(fā)票的當月一正數(shù)一負數(shù)。
老師您是否看到了我說的是去年,跨年了
同學,我回復你的第二個利潤分配,未分配利潤,這個就表示跨年的。如果是當年的借應付賬款,貸主營業(yè)務成本,借主營業(yè)務成本,貸應付賬款也不影響呀,也是一正數(shù)一負數(shù)
業(yè)務發(fā)生在3月份,6月份才收到的發(fā)票,那你根據(jù)權責發(fā)生制,不就是3月份影響你的利潤。 在6月份影響的話,不就那全責發(fā)生制沒有用了。