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你好老師,去年暫估成本發(fā)票回來了怎么做分錄

2024-04-13 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-13 15:04

當時 借主營業(yè)務成本貸應付帳款做的嗎

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快賬用戶5025 追問 2024-04-13 15:06

是的老師

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齊紅老師 解答 2024-04-13 15:09

借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤貸應付賬款。

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快賬用戶5025 追問 2024-04-13 15:10

這兩筆分錄一正一負不是平了么,跟沒做有啥區(qū)別

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齊紅老師 解答 2024-04-13 15:10

你好,暫估和發(fā)票一樣的金額就是一樣,你還想要有余額?哪一個科目準備有余額?

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齊紅老師 解答 2024-04-13 15:10

那你暫估了,暫估的和發(fā)票一樣,他可不就是收到發(fā)票的當月一正數(shù)一負數(shù)。

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快賬用戶5025 追問 2024-04-13 15:11

老師您是否看到了我說的是去年,跨年了

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齊紅老師 解答 2024-04-13 15:14

同學,我回復你的第二個利潤分配,未分配利潤,這個就表示跨年的。如果是當年的借應付賬款,貸主營業(yè)務成本,借主營業(yè)務成本,貸應付賬款也不影響呀,也是一正數(shù)一負數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-04-13 15:15

業(yè)務發(fā)生在3月份,6月份才收到的發(fā)票,那你根據(jù)權責發(fā)生制,不就是3月份影響你的利潤。 在6月份影響的話,不就那全責發(fā)生制沒有用了。

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當時 借主營業(yè)務成本貸應付帳款做的嗎
2024-04-13
借:應付賬款-暫估 增值稅-進項 貸:應付賬款-供應商
2024-04-08
你好,當時但估的分錄怎么做的?是銷售產(chǎn)品的嗎?
2022-04-22
你好同學,您暫估成本的憑證是怎么寫的?是借主營業(yè)務成本兒,然后貸應付賬款暫估嗎?
2022-03-21
暫估當時怎么做的
2024-06-30
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