你好,原值500,10年前取得,一年攤銷10,累計(jì)攤銷金額100
公司從外購(gòu)買的無(wú)形資產(chǎn),在攤銷時(shí)應(yīng)該怎么自理? 是借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷,貸:無(wú)形資產(chǎn),還是貨:累計(jì)攤銷?
開(kāi)發(fā)階段形成的無(wú)形資產(chǎn),借,無(wú)形資產(chǎn),貸研發(fā)支出資本化支出,然后借,管理費(fèi)用,無(wú)形資產(chǎn)攤銷,貸,累計(jì)攤銷,這個(gè)借方管理費(fèi)用利潤(rùn)表里哪里體現(xiàn)
為什么無(wú)形資產(chǎn)報(bào)廢,累計(jì)攤銷和無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備在借方?累計(jì)攤銷和無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的區(qū)別是什么
無(wú)形資產(chǎn)的出租:會(huì)計(jì)分錄為什么不是借:其他業(yè)務(wù)成本貸:累計(jì)攤銷無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備銀行存款
甲公司與丁公司的調(diào)整抵消分錄中為什么要借,管理費(fèi)用,貸,無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷,這里不是要借。無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷貸管理費(fèi)用嗎?
老師,我們是賣汽車的,如果有一批汽車我們賣了又租回來(lái)然后又租出去,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
你好老師,麻煩問(wèn)下會(huì)計(jì)核對(duì)倉(cāng)庫(kù)出的跟車間領(lǐng)用的材料的差異,是會(huì)計(jì)也應(yīng)該建個(gè)表格嗎
老板有一家一般納稅人的公司和一家一般納稅人的個(gè)體戶,現(xiàn)在一般納稅人的個(gè)體戶要注銷,固定資產(chǎn)怎么處置,可以直接賣給老板一般納稅人公司嗎,怎么開(kāi)票報(bào)稅呢。
每個(gè)月都要繳納嗎?繳納依據(jù)是什么?
一個(gè)公司的賬戶可以給另外一個(gè)公司代發(fā)工資薪金嗎?
老師,報(bào)溢入庫(kù)和分割入庫(kù),都是可以沖減成本的嗎?
請(qǐng)問(wèn)第三季度的企業(yè)所得稅計(jì)提在哪個(gè)月的賬上呢,
老師,個(gè)體戶,之前做的轉(zhuǎn)存?zhèn)€人戶,分錄是:借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款,可是我發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款—法人這個(gè)科目掛的錢一直都在上面,我怕萬(wàn)一有一天注銷這個(gè)其他應(yīng)付款沒(méi)法處理,到時(shí)候可以直接轉(zhuǎn)到利潤(rùn)里嗎?還是怎么做
老師早上好!餐飲企業(yè)采購(gòu)控制流程,及物料驗(yàn)收流程幫忙發(fā)一下,謝謝!
老師,所得稅要申報(bào)工資薪金,我們是建筑企業(yè),一般都是每個(gè)月計(jì)提工資,個(gè)稅也申報(bào)了,但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放,只發(fā)放一部分,年底再發(fā)放全部工資,這個(gè)我要怎么填寫(xiě)
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