你好! 首先,根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的政策規(guī)定,除了特殊工種職工的安全保險(xiǎn)費(fèi)和國(guó)家規(guī)定可以扣除的商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi),企業(yè)為投資者或職工支付的商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)不能扣除稅前。 雖然雇主責(zé)任險(xiǎn)并不是直接支付給員工,但它屬于一種保險(xiǎn),用來(lái)賠償員工在工作過(guò)程中發(fā)生的意外或職業(yè)性疾病造成的損失,因此它應(yīng)該歸類為商業(yè)保險(xiǎn),也不能在稅前扣除。要扣除也只能當(dāng)福利扣除
老師好,公司買意外險(xiǎn),買的雇主責(zé)任險(xiǎn),比普通的團(tuán)體意外險(xiǎn)要貴些,雇主責(zé)任險(xiǎn)可以稅前扣除,普通團(tuán)體意外險(xiǎn)是不是不能稅前扣除呢
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)可以稅前列支 ,意外險(xiǎn)、雇主責(zé)任險(xiǎn)可以稅前列支嗎?
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)可以稅前列支 ,意外險(xiǎn)、雇主責(zé)任險(xiǎn)可以稅前列支嗎?
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)可以稅前列支 ,意外險(xiǎn)、雇主責(zé)任險(xiǎn)可以稅前列支嗎?
除特殊工種的意外險(xiǎn)、雇主責(zé)任險(xiǎn) 可以稅前列支嗎?需要納稅調(diào)增嗎?
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我們直營(yíng)店的收入沒(méi)有進(jìn)到公戶,發(fā)票是不是也不能從這邊品牌公司開?。?/p>
一般納稅人享受了退役士兵減免增值稅的政策,以前年度和本年度產(chǎn)生了增值稅退稅,應(yīng)如何記賬
請(qǐng)問(wèn)電商公司稅務(wù)籌劃中,由甲公司下面的店鋪(一般納稅人)把店鋪銷售額50萬(wàn)分到小規(guī)模公司A和B各25,再由甲公司給小規(guī)模公司A和B開13個(gè)點(diǎn)的成本發(fā)票各20萬(wàn),A和B給甲公司結(jié)算貨款,是不是不能起到節(jié)稅作用?反而增加一輪增值稅申報(bào)金額?多轉(zhuǎn)一圈多繳納一輪增值稅是嘛?
老師 印花稅稅率是萬(wàn)分之三 還是萬(wàn)分之五
付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),沒(méi)有發(fā)票,入賬好還是不入賬好?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣嗎?
注冊(cè)資金實(shí)繳,印花稅是按照注冊(cè)資金的萬(wàn)分之五再減半征收?
公司收到部分租金計(jì)入預(yù)收款可以嗎,開票了入收入
老師我們是其他充裝企業(yè),就是把液態(tài)原材料汽化后充裝。有種原材料液氮,它既生產(chǎn)氮?dú)?,又參與其他氣體的生產(chǎn),就是其他氣體生產(chǎn)機(jī)器啟動(dòng)都需要氮?dú)?,那么生產(chǎn)的氮?dú)獬杀驹趺春怂悖?/p>
老師,我們是一家工程公司,平時(shí)每個(gè)月都交40萬(wàn)左右的增值稅,由于人工勞務(wù)費(fèi)占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的65-70%,且勞務(wù)沒(méi)有開發(fā)票,因?yàn)殚_勞務(wù)發(fā)票要找勞務(wù)公司開,勞務(wù)公司自己也沒(méi)什么進(jìn)項(xiàng),收的稅費(fèi)也和我們自己交稅費(fèi)一樣了,所以我們?yōu)榱松俳恍┒悾投嚅_了材料費(fèi)的發(fā)票,材料票開來(lái)是減少了增值稅,但同時(shí)材料成本也多了,材料暫時(shí)入到″工程施工一材料"科目,里的,不敢把這么多的材料結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,一結(jié)轉(zhuǎn)就會(huì)虧損上百萬(wàn),不結(jié)轉(zhuǎn)呢,″工程施工一材料"科目金額又較大,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)有什么好辦法處理不?
當(dāng)福利費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了做轉(zhuǎn)出 要并入福利費(fèi)按收入14%計(jì)算限額嗎?
你好1是的。就是要這樣了