你好,如果沒有特殊調(diào)整事項的話是一致的。
資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期末余額=年初余額+本月金額(凈利潤)。資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤利潤期末余額=年初余額+本年累計金額(凈利潤),其中期末余額是相等的嗎?年初余額也是相等的嗎?
請問利潤表上的累積利潤總額加上資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤+或減去本年未分配利潤發(fā)生額是等于期末未分配利潤的嗎
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤年初余額+利潤表上凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末余額
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤的期末和年初余額的差應(yīng)該和利潤表上的本年累計利潤總額這個數(shù)字相等,才對吧?
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期初和期末的差額必須跟利潤表上的利潤總額相等嗎
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,從財務(wù),稅務(wù)角度都正確嗎
老師你好請問,純外貿(mào)企業(yè)出口退稅,首次退稅申請能在出口當(dāng)月申請嗎?還是要等到次月申報完增值稅以后才能申請退稅。
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),請問要給到客戶的清關(guān)資料有哪些?
老師股利支付這的資本結(jié)構(gòu)指的是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的變動嗎?
電子函件為什么需要繳納費用
應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)怎么回事?資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有哪些勾稽關(guān)系啊?請賈蘋果老師回答,謝謝
老師,企業(yè)工商年報授權(quán)后跳出來的稅務(wù)數(shù)據(jù)不正確怎么辦?比如報2024年報,是以哪期報表數(shù)據(jù)填呢?
你好,銷售商品時,有一些是贈品,贈品是無償?shù)模浧肥欠裥枰曂N售?分錄怎么做?
己退稅了,質(zhì)量問題補寄賠償備件按非零元報關(guān),增值稅申報表怎么填寫
請問老師,采購部門需要提供什么給財務(wù)部門呢?配合財務(wù)具體哪些工作呢?
我現(xiàn)在有點差額,原因是剛調(diào)了一筆前期的長期股權(quán)投資,因為是同一控制下的企業(yè)合并,我當(dāng)時做的借長投貸銀行存款,但實際上應(yīng)該做借未分利潤貸銀行存款。因為資本公積盈余公積都沒余額就只能沖未分利潤。這樣有差額怎么辦呢
我剛做的調(diào)整分錄是借未分利潤貸長投
這種有差額的話也是正常的,是沒問題的。
哦哦,這種也可以哈
對,沒事兒,這個是可以的。