你好這個(gè)建議你看一下課堂的課程,是在電子稅務(wù)局勾選認(rèn)證。
老師,一般納稅人,物流公司,進(jìn)項(xiàng)不夠的用加計(jì)抵減部分扣除,這個(gè)怎么做分錄
我們公司是一般納稅人,之前取得的工程發(fā)票都做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,但是我們公司的這個(gè)工程是簡(jiǎn)易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,因?yàn)橹耙矝]有銷項(xiàng)所以發(fā)票都沒有進(jìn)行認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我需要怎么做會(huì)計(jì)分錄
增值稅一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄
試吃品 會(huì)計(jì)分錄怎么寫?增值稅一般納稅人 開過(guò)來(lái)的都是進(jìn)項(xiàng)專票可抵扣
老師,我沒做過(guò)一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,都是什么流程?怎么做會(huì)計(jì)分錄?
個(gè)體戶是小規(guī)模嗎老師
無(wú)形資產(chǎn)發(fā)票稅率是?
咨詢下 服務(wù)類發(fā)票 需要數(shù)量、單價(jià)嗎?無(wú)形資產(chǎn)類發(fā)票 需要數(shù)量、單價(jià)嗎?
老師,報(bào)稅時(shí)是按季度申報(bào),期初也就是3月末申報(bào)報(bào)表時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)怎樣填寫?是直接將3月報(bào)表數(shù)據(jù)抄過(guò)去嗎?
老師你好,公司去年是籌建期沒有收入,今年?duì)I業(yè)了有收入但是會(huì)低于成本,今年會(huì)虧損幾十萬(wàn),這種情況稅務(wù)會(huì)預(yù)警嗎
營(yíng)業(yè)執(zhí)照有信息系統(tǒng)集成服務(wù),可以給客戶開稅率6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
小規(guī)模收普票有應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎
工程項(xiàng)目次月出預(yù)交的本月稅款,預(yù)交稅款需要計(jì)提嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)洗車放在哪個(gè)大類里邊比較合適?
老師,以前沒有計(jì)提過(guò)的未交增值稅,現(xiàn)在做賬要如何做,如果是去年的呢,如果是今年的呢
老師,季報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額,這幾個(gè)金額填那個(gè)數(shù)哪個(gè)數(shù),營(yíng)業(yè)成本只是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)嗎
利潤(rùn)總額就是利潤(rùn)表最下面的利潤(rùn)總額金額對(duì)嗎
你好,是的,就是利潤(rùn)表那個(gè)。
老師,收到進(jìn)賬發(fā)票我把進(jìn)項(xiàng)稅做到應(yīng)交稅金待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅借方,但是抵扣時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
你好,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。