借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 附加稅所得稅貸銀行。 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加。 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)。
您好老師,小規(guī)模納稅人季度超過(guò)30萬(wàn)除了全額繳納增值稅,還交城建稅,教育附加,地方附加這三個(gè)附加稅嗎
老師您好!小規(guī)模納稅人季度不含稅銷(xiāo)售超過(guò)30萬(wàn)元,城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加如何繳?
老師,小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn),附加稅是免教育費(fèi)附加和地方教育附加?
老師,小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅,城建稅,教育附加,和地方教育附加還是得交吧
小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn),免交增值稅,那城建稅和教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加都免交的吧
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話(huà),是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)啊?
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶(hù)資金緊張,近期不會(huì)付我們錢(qián)。我們資金壓力也大,沒(méi)有開(kāi)票,一是客戶(hù)也不想現(xiàn)在接收我們的開(kāi)票,二是我們沒(méi)錢(qián)交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來(lái)要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒(méi)有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開(kāi)的票,晚上發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎