同學你好,應是這么理解的 如果說,你家雖然沒開發(fā)票,但是,貨物已經按照合同或者訂單發(fā)了,那么,所有權轉移了,這個時候,就可以確認收入了 不一定等發(fā)票開出去后,再確認收入 另外, 如果先收到貨款 一般情況下,是做預收賬款的 如果你實在不想做預收賬款, 那么,掛應收賬款貸方也是可以 的
老師:請問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個開票的話,大類屬于什么下面啊?
老板個人吃飯消費以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統里,但是實際這個票和公司沒啥聯系是他個人消費,這個票在電子稅務局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對24年是所得稅進行匯算清繳,補稅款是今年補的,今年的利潤表會被這筆沖紅影響,導致利潤增加,那我在做第二季度的預繳所得稅時,怎么申報處理呢?如果按利潤表做,會多預繳一遍稅款啊,實際上這筆調增已經做過了
老師您好,請問將本公司資產產品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產,是不是要做這一步,里面的增值稅進項稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產損失匯算清繳怎么填
你好老師請問一般納稅人增值稅報表期初未繳稅額數據是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數據,有的沒有數據
有處置資產,是有收益或者損失都要填A105090資產損失前扣除及納稅調整表嗎?還是要填A105080資產折舊攤銷調整那個表?
老師 那先確認收入了,開出發(fā)票后再沖掉嗎
同學你好 如果后續(xù)開出的發(fā)票與前面出貨的情況是一模一樣的,? 而且 ,前面的賬上應交增值稅也做過了, 那么,不用再進行賬務處理 了,就把發(fā)票直接放入那個憑證下面就行 你的稅務申報中,? 前面月份,是【無票收入】正數 后面月份,是【無票收入】負數 對沖掉就行
那現在貨物還沒發(fā)出 那我就做應收賬款貸方吧老師
同學你好, 這個做法,沒有錯的,可以這么做的, 實務中,因為與客戶交易頻繁,好多人? 都不想做 預收賬款 只是做賬規(guī)范的問題,賬務處理不會錯
好的謝謝老師解答
不客氣同學,老師應該的,工作辛苦了