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老師,我是個(gè)體戶,小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度開了含稅3%的專票14544.6元(14120.97+423.63);含稅3%普票150000元(145631.07+4368.93);含稅1%普票126530元(125277.23+1252.77)享受30萬沒免征增值稅政策,我該怎么填報(bào)這個(gè)季度得報(bào)表呢

2024-04-12 09:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-12 09:06

您好,14120.97%2B145631.07%2B125277.23=285029.27,沒滿30萬,在 2行填 14120.97,10行填145631.07%2B125277.23 本季度應(yīng)交增值稅 423.63,減免表不用填了

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快賬用戶1574 追問 2024-04-12 09:12

我填完后,跳出這個(gè),是哪里錯(cuò)了嗎?

我填完后,跳出這個(gè),是哪里錯(cuò)了嗎?
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齊紅老師 解答 2024-04-12 09:13

您好,咱開的專票金額不一樣的,是不是自已統(tǒng)計(jì)錯(cuò)了呀

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快賬用戶1574 追問 2024-04-12 09:19

這是我從電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的,沒錯(cuò)呀

這是我從電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的,沒錯(cuò)呀
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齊紅老師 解答 2024-04-12 09:25

您好,確實(shí)是對(duì)14544.6呢,快打稅務(wù)大廳的電話,讓他們?cè)诤笈_(tái)確認(rèn)一下,這個(gè)提示出錯(cuò)了

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您好,14120.97%2B145631.07%2B125277.23=285029.27,沒滿30萬,在 2行填 14120.97,10行填145631.07%2B125277.23 本季度應(yīng)交增值稅 423.63,減免表不用填了
2024-04-12
同學(xué),就是增值稅申報(bào)表上本期免稅額填寫90000
2024-01-08
你好在專票在第一欄和第二欄填寫 普票,在第十欄填寫專票 減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項(xiàng)目里面填寫。
2020-10-15
你好不需要填寫的。
2021-04-09
您好 填寫小微企業(yè)欄次就好了 稅額也是正確的 系統(tǒng)沒有修改為1%稅率申報(bào)表
2020-10-20
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