你好,每次金額一般不一樣,分別支付 按照單次不超500這類業(yè)務情況
老師好,一個貨運有限公司,明明是一家公司,但給我們運輸了貨物之后就是不肯開發(fā)票給我們,只開了帶有公章的收據(jù),金額是500元。這個好像也不符合零星支出開收據(jù)的標準。如果我們以收據(jù)和貨運單為依據(jù)入賬了。這筆業(yè)務可以在企業(yè) 所得稅前扣除嗎?
老師,有項業(yè)務是這樣的,問中間的餐飲管理公司怎么交稅? 一個央企制造業(yè),每月給員工500元生活補貼,給付方式是給員工辦一張?zhí)摂M卡(500元),員工到央企企業(yè)里面的個體戶(面館,奶茶等消費),央企招標了一個餐飲管理公司來管理這些個體戶,每月從個體戶的銷售額里面抽2個點作為管理費,月底央企將個體戶的銷售額支付給管理公司,管理公司扣除2個點后支付給各個個體戶,管理公司是一般納稅人,要開票給央企,但個體戶不開票給管理公司,問管理公司怎么稅收籌劃?
老師好,我們公司是工程公司,主要業(yè)務只是施工,不管料,甲方包料,在施工過程中像是買個水泥這種500元以下的無票只有收據(jù)的零星支出,收據(jù)是不是就可以入賬,還可以稅前扣除,那這個支出是計入管理費用,還是主營業(yè)務成本還是什么
老師您好,我們單位開了10家直營獨立核算的餐飲門店,每家店產生的生活垃圾其他垃圾,是找的個人來拉的垃圾,一個月給他們付一次,每個店金額不一樣:有400元,500元,1000元。 1*比如一個月給1000元的,我們是500元的小額零星支出了(稅前扣除),另外500元做無票支出了。這樣合適嗎? 2*另外,給個人的垃圾費,我們需要給他申報個稅嗎?
你好老師:小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運輸費專項款,由于我們只能開具收取物業(yè)費和管理費發(fā)票,對方也答應可以開物業(yè)費和管理費發(fā)票,但實際這筆屬于專項資金用于小區(qū)公共維修款和生活垃圾運輸款,,但是我開局的是收取物業(yè)費和管理費如何做賬,是不是應該直接走收入,可以這筆錢是屬于專款呢,那我應該如何做賬,我需要每一步的會計分錄謝謝。 之前我們每個月都有固定人員清運生活垃圾所以走的是應付職工薪酬科目
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉為固定資產?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責任還是審計事務所的責任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產總額,是四個季度的季末資產總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?
如果說一個月分次支付500,然后沒支付一筆收到500的收據(jù),這樣也是可以的嗎
你好,是的,是可以的
老師您好,如果是一次性付款1500呢,這樣是不是不行
這樣不行的,要分開單次500元以下
老師,那這個金額限制嗎,單次500元以下,一個月不能超過幾次
次數(shù)沒有限制的,不過一天最好不要超過一次