你好!這個(gè)借原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下:收到農(nóng)產(chǎn)品普票,已按自產(chǎn)自銷(xiāo)抵扣了進(jìn)項(xiàng)。現(xiàn)在要沖紅,怎么沖?是發(fā)票還給對(duì)方讓他沖,還是我方(購(gòu)買(mǎi)方)沖?
收到自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方開(kāi)具免稅發(fā)票10萬(wàn),我們按照票面金額9%抵扣增值稅還是按10/(1+9%)*9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額呢
請(qǐng)問(wèn)全電發(fā)票的自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票如何開(kāi)具,特殊業(yè)務(wù)中沒(méi)有這個(gè)選項(xiàng),對(duì)方開(kāi)了免稅的普通全電發(fā)票,但是農(nóng)產(chǎn)品勾選抵扣中沒(méi)有這張發(fā)票
老師,你好,我們是一般納稅人,收到一張自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售的普通發(fā)票,含稅金額是127478,然后可以抵扣稅,對(duì)方開(kāi)的稅率那欄是免稅,可是我看勾選能抵扣有效抵稅額是11479.02,我們把這份發(fā)票勾選了,我想問(wèn)下稅額11479.02是怎么出來(lái)的?稅率是多少?還有麻煩解釋下自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售的發(fā)票抵稅政策,謝謝
老師,購(gòu)買(mǎi)免稅的農(nóng)產(chǎn)品,我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,是不是要對(duì)方自產(chǎn)自銷(xiāo),還是只要免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票都能抵扣
老師,請(qǐng)問(wèn)一下二手車(chē)公司,把車(chē)放二手車(chē)市場(chǎng),二手車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售了車(chē) 會(huì)開(kāi)我們的公司名字,那我們的電子稅務(wù)局全量發(fā)票查詢(xún) 開(kāi)具發(fā)票就會(huì)顯示這張發(fā)票,7-9月開(kāi)了288100。二手車(chē)上是顯示免稅的,直接票面就是288100,那我申報(bào)是填寫(xiě)哪個(gè)數(shù)據(jù)啊。
老師,請(qǐng)問(wèn)下單位與單位之間的借款會(huì)不會(huì)產(chǎn)生稅收,
老師,單位申請(qǐng)的專(zhuān)利,算成本還是管理費(fèi)用
老師,合作社開(kāi)自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品享受免稅政策,會(huì)計(jì)原始憑證包含哪些材料?
公司開(kāi)一場(chǎng)培訓(xùn)+招商會(huì),此次會(huì)議的酒店費(fèi)用,員工餐,購(gòu)買(mǎi)物料費(fèi)用,會(huì)議獎(jiǎng)品等等這些可以都計(jì)入管理費(fèi)用-會(huì)議費(fèi)嗎?
你好老師,換了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人了,在電子稅務(wù)局里是更改還是增加
小規(guī)模新創(chuàng)公司,年銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)七百萬(wàn),年采購(gòu)成本預(yù)計(jì)兩百萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅跟企業(yè)所得稅怎么合理避稅
請(qǐng)問(wèn)5月份外貿(mào)企業(yè),增值稅主表中免稅收入填了,其中貨物免稅收入沒(méi)有填,但在6月份,7,8中都天了其中免稅貨物收入那欄,導(dǎo)致其中免稅貨物收入那欄和總累計(jì)金額不對(duì)應(yīng),這個(gè)影響大嗎?如果更正5月份申報(bào)數(shù)據(jù)后會(huì)自動(dòng)跳過(guò)來(lái)嗎?6,7,8月還需要更正嗎?
你好,老師,我們買(mǎi)撲克牌贈(zèng)送了100只紙杯,這個(gè)紙杯辦理入庫(kù)時(shí)單價(jià)就為0元,只有數(shù)量
老師公司如果想注銷(xiāo),當(dāng)初實(shí)繳的注冊(cè)資本,是全額退回嗎?