專門從事二手車交易的,按288100/1.005*0.005計(jì)算交增值稅
我們公司(不是汽車銷售行業(yè))把自己使用的一輛車賣出去了,然后通過二手車市場(chǎng)給對(duì)方開具了一張二手車發(fā)票。。。那么這張發(fā)票可以在我們的金稅盤上顯示嗎?
公司賣了一輛車,已經(jīng)直接開票給買方,然后二手車市場(chǎng)也開了一張二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,說是用來過戶的,但是二手車市場(chǎng)開的這張發(fā)票在企業(yè)的電子稅務(wù)局自開發(fā)票那里是可以查詢到的,這樣的話申報(bào)的時(shí)候,二手車市場(chǎng)開的這張發(fā)票不會(huì)歸集在我們的申報(bào)收入里面吧
老師 我在公司電子稅務(wù)局系統(tǒng)上查到開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 這個(gè)是二手車市場(chǎng)開的 正常應(yīng)該有紙質(zhì)票給我們的吧?
我公司是一般納稅人,賣給另一家公司一輛我公司使用過的二手車,對(duì)方要求我公司開具增值稅專用發(fā)票用于抵稅,那么我公司是直接在電子稅務(wù)局里開具一張專票就可以嗎?二手車市場(chǎng)代開的發(fā)票和我公司開具的專票,我申報(bào)時(shí)會(huì)重復(fù)交稅嗎?
老師,我想問下車輛處置給二手車市場(chǎng)后,二手車市場(chǎng)又賣給了個(gè)人,并開具了二手車發(fā)票,以我公司名義,次月申報(bào)時(shí)顯示了簡(jiǎn)易計(jì)稅收入,以及稅額。稅務(wù)上該怎么處理。二手車市場(chǎng)的處置收入高于我們處置的收入
米面糧油發(fā)票,繳納個(gè)人嗎?是工會(huì)的計(jì)提依據(jù)嗎
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬元,不存在以前年度未彌補(bǔ)的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬元,2×21年度發(fā)生虧損120萬元,2×22年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)為0,2×23年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)500萬元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會(huì)提出2×23年度分配利潤(rùn)60萬元的議案,但尚未提交股東會(huì)審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動(dòng)的事項(xiàng),適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬元。
老師:早上好!采購原材料達(dá)到10萬噸,供應(yīng)商給1元一噸的返利(直接在原價(jià)格基礎(chǔ)上減1元一噸),達(dá)到20萬噸給2元一噸的返利(直接在原價(jià)格基礎(chǔ)上減元一噸),以此類推。我們這個(gè)到時(shí)開票是否以返利后的金額開票?比如返利1元,開票單價(jià)=原價(jià)-1元
老師好,有1張發(fā)票1300萬的船舶發(fā)票和匯款電子回單,沒有買賣合同,可以直接入在建工程嗎
老師,請(qǐng)問申報(bào)工資應(yīng)該是以他領(lǐng)錢就開始申報(bào)還是從開始購買社保就開始申報(bào)
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 600 (2)選擇執(zhí)行合同,且不存在標(biāo)的資產(chǎn)。 直接按照?qǐng)?zhí)行合同的損失確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“預(yù)計(jì)負(fù)債”科目。 (3)選擇不執(zhí)行合同,且存在標(biāo)的資產(chǎn)。按違約金直接確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“預(yù)計(jì)負(fù)債”科目;同時(shí)按照市場(chǎng)價(jià)格減值測(cè)試,發(fā)生減值的,按減值金額借記“資產(chǎn)減值損失”科目,貸記“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”科目。 (4)選擇不執(zhí)行合同,且不存在標(biāo)的資產(chǎn), 按違約金直接確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“預(yù)計(jì)負(fù)債”科目。老師,您好,請(qǐng)問下這段 話是什么 意思?
租的辦公室交房產(chǎn)稅嗎
公司收到統(tǒng)計(jì)局的補(bǔ)貼,需要申報(bào)交增值稅嗎
老師你好我們公司有筆款從A公司轉(zhuǎn)到B公司,掛的賬是往來款50萬,B公司轉(zhuǎn)到C公司又轉(zhuǎn)到A公司,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么做才可以爸這3家關(guān)聯(lián)公司給平賬呢
社保這個(gè)月繳納的是上個(gè)月的那如果上月月底離職,月初就把社保除名,是不是上月社保就不扣了
但是以前電先稅說30萬以下不交稅可以按照1%去申報(bào),30萬以上按照0.5%去申報(bào),我總感覺怪怪的。不懂以后會(huì)不會(huì)出問題。
30萬以下不需要繳納增值稅吧。那就是說申報(bào)不含稅金額286666.66
是的,申報(bào)不含稅收入是按含稅金額286666.66,就是288100/1.005
那就是說按照1%去申報(bào)不含稅收入是不對(duì)的了。
是的,因?yàn)槟銈兊倪m用稅率是0.005的哈
好的,謝謝老師。
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。