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新入職會計,今天盤點倉庫實物,發(fā)現(xiàn)和軟件上庫存數(shù)量各品種相差巨大,之前制單員庫存實物還有許多負數(shù),而且?guī)旆窟€有許多過期臨期食品也沒有報損,工作中許多銷售后相同價格不同商品按同一品種出庫的,完全混亂了,而且現(xiàn)在每天還在出庫入庫流動中,我感覺我這樣盤點實物數(shù)沒有意義

2024-04-11 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-11 17:44

學(xué)員,您好。對于這種賬實不符的情況,我建議梳理下,出現(xiàn)庫存為負數(shù)的情況多半是出庫選擇的時候選擇錯誤,這種情況應(yīng)該計入待處理資產(chǎn)的,向上報批,領(lǐng)導(dǎo)決定怎么處理吧。對于臨期的該報廢就申請領(lǐng)導(dǎo)該報廢的就報廢吧,這樣你賬務(wù)處理才是清晰的。

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快賬用戶6217 追問 2024-04-11 17:48

問題是之前沒有帳,實物都不準確,老板娘收付款,我新入職也沒有財務(wù)資料交接,怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-04-11 17:52

就在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上根據(jù)實盤數(shù)來入賬,經(jīng)過老板的同意,就重新起賬。

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快賬用戶6217 追問 2024-04-11 18:27

那如果重新起帳的話,我目前就只有庫存商品這一個數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-04-11 18:31

有銀行流水吧,按這個來清理吧,很多都要通過銀行流水來的。

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快賬用戶6217 追問 2024-04-11 19:01

那期初建賬只把庫存商品數(shù)量金額輸入?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 19:18

你這期初數(shù)能倒推出來嗎?

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快賬用戶6217 追問 2024-04-11 19:20

怎么倒推?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 19:22

實盤數(shù)-入庫%2B出庫=期初數(shù)

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快賬用戶6217 追問 2024-04-11 19:29

應(yīng)該是可以的吧,那么我重新建帳,也還是只有一個庫存商品的期初數(shù),這一個期初數(shù)就可以開帳了?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 19:32

其他銀行存款、往來款科目都沒有嗎,未分配利潤那些都沒數(shù)據(jù)來源嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 19:34

財務(wù)報表至少一期比較期間。

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快賬用戶6217 追問 2024-04-11 19:37

之前就沒有帳,那還需要倒推庫存商品期初數(shù)嗎?還是就從盤點數(shù)開始重新建帳

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齊紅老師 解答 2024-04-11 19:48

只是把庫存商品做出來意義也不大,因為一張報表涉及的科目太多了。

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快賬用戶6217 追問 2024-04-11 19:53

那我應(yīng)該從哪著手重新建帳

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齊紅老師 解答 2024-04-11 19:56

先把今年這個接手開始的數(shù)據(jù)搞清楚吧。

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快賬用戶6217 追問 2024-04-11 20:02

具體要搞清楚哪些數(shù)據(jù)?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 20:06

應(yīng)該說你要把資產(chǎn)負債表涉及到的科目都要搞清楚到底涉及沒有,余額是多少。利潤表中損益類的科目你看通過銀行流水能不能清理出來。現(xiàn)金流量表看你們是不是使用小企業(yè)會計準則(如果是的話,可以不管)。

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快賬用戶6217 追問 2024-04-11 20:36

就是個體工商戶,幾個車送貨下鄉(xiāng)收款,有的款通過掃碼入了老板銀行帳戶,另外收的現(xiàn)金回來上交,供應(yīng)商的貨款也是老板自己支付,之前從來不盤存,不曉得盈虧多少,今年想請會計做規(guī)范的帳目,哪里收集數(shù)據(jù)?怎么辦?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 20:42

這個確實不太好搞呢,你這屬于公私不分。要么你就從公司銀行賬戶開始做賬,以前的你可能也沒法去追溯了。

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學(xué)員,您好。對于這種賬實不符的情況,我建議梳理下,出現(xiàn)庫存為負數(shù)的情況多半是出庫選擇的時候選擇錯誤,這種情況應(yīng)該計入待處理資產(chǎn)的,向上報批,領(lǐng)導(dǎo)決定怎么處理吧。對于臨期的該報廢就申請領(lǐng)導(dǎo)該報廢的就報廢吧,這樣你賬務(wù)處理才是清晰的。
2024-04-11
你好!差異金額在變動嗎?還是一直保持同一差異金額?
2023-04-26
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