就是你計(jì)入稅金及附加科目的本年累計(jì)
老師企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表A104000中的20.各項(xiàng)稅費(fèi)是指什么呀
老師,企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報(bào)的期間費(fèi)用表中只有銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用,那第二十欄“各項(xiàng)稅費(fèi)”是指什么?
年報(bào)期間費(fèi)用表里的那個(gè)!各項(xiàng)稅費(fèi)!是填增值稅還是附加稅,還是企業(yè)所得稅
老師好,問下年報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表第 20 行各項(xiàng)稅費(fèi)指的是哪些
企業(yè)所得稅年報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表的第20行,各種稅費(fèi)指什么,怎么填寫
你好,請(qǐng)問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項(xiàng)稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅
在編制合并報(bào)表抵銷未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益時(shí),是否涉及將土地增值稅計(jì)入的稅金及附加?
老師,報(bào)表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項(xiàng)?
2023年有虧損,2024年預(yù)繳企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)自動(dòng)帶出來了彌補(bǔ)虧損,2024年匯算清繳需要填所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎?
老師 酒店企業(yè)預(yù)付了一年的房租費(fèi)70萬元,房東每個(gè)月給開十萬元發(fā)票,開七個(gè)月,要怎么做賬?
這筆待攤費(fèi)用,怎么理解,第一張入了入營業(yè)務(wù)成本.稅率6%,怎么對(duì)應(yīng)的稅額對(duì)不上
利潤表中的稅金及附加這個(gè)報(bào)表項(xiàng)目 這個(gè),是嗎?
是的,就是那個(gè),按本年累計(jì)數(shù)填
好的,印花稅及附加我填在期間費(fèi)用表后,在主表里還有填稅金及附加,就重復(fù)減了,是要怎么弄
把印花稅及附加在期間費(fèi)用減除
各項(xiàng)稅費(fèi)就不需要填了
就是只填各項(xiàng)稅費(fèi),你的印花稅填在哪個(gè)地方了?