你好,去年收入100萬(wàn),這個(gè)具體是什么類型的收入呢??
老師,我們高新技術(shù)企業(yè),算研發(fā)費(fèi)用占收入比例,研發(fā)支出—資本化支出能不能算進(jìn)去的?
老師你好,深圳企業(yè)在哪里查申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)下來(lái)沒(méi)呢?還有高新技術(shù)企業(yè)不是有個(gè)研發(fā)費(fèi)用的嗎?那個(gè)研發(fā)費(fèi)用要怎樣分配才合理化呢?
高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用不低于銷售收入的5%,這個(gè)費(fèi)用如果資本化了,還算嗎
請(qǐng)問(wèn)高新技術(shù)企業(yè),還沒(méi)有資本化,所有研發(fā)費(fèi)用都是費(fèi)用化,去年收入100萬(wàn),能不能算高新技術(shù)服務(wù)收入?
老師您好!我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),高技術(shù)服務(wù)-高技術(shù)專業(yè)化服務(wù)領(lǐng)域。但是企業(yè)針對(duì)這個(gè)領(lǐng)域沒(méi)有研發(fā),研發(fā)產(chǎn)品和高新收入都是先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域的,這種情況符合規(guī)定嗎?
我想學(xué)再生資源回收公司的財(cái)務(wù)處理,有相關(guān)課件內(nèi)容嗎?
請(qǐng)教@董老師,關(guān)于預(yù)測(cè)利用財(cái)管知識(shí)。
老師,第八題,為何是確認(rèn)以前對(duì)業(yè)務(wù)流程的了解?這個(gè)怎么理解,原話在哪一章節(jié)
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題目當(dāng)中的差錯(cuò)更正,他發(fā)現(xiàn)的時(shí)候都是在所得稅匯算清繳日之前,為什么他后面算的一些所得稅都用的是遞延所得稅資產(chǎn)的科目,而不是用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅的?我看我的筆記上寫(xiě)的是如果發(fā)生在資產(chǎn)負(fù)債表日,所屬年度所得稅匯算清繳日之前應(yīng)當(dāng)調(diào)整報(bào)告年度應(yīng)納稅所得額用的是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅的科目,如果是發(fā)生在報(bào)告年度所得稅匯算清繳日之后,應(yīng)該調(diào)整的才是用遞延所得稅資產(chǎn)或者遞延所得稅負(fù)債科目進(jìn)行調(diào)整。
老師,如果剛開(kāi)始a員工稅前工資3000,不交社保,現(xiàn)在如果當(dāng)?shù)厣绫R还彩?700元,其中個(gè)人500,公司1200,那接下來(lái)造的工資單是多少金額?
老師好,老板平時(shí)出差在外面吃飯開(kāi)回來(lái)的餐票該怎么做賬呢,錢是他個(gè)人已經(jīng)付過(guò)了
其他應(yīng)付款一般可以掛多久,老板給公司買的東西或者出差的費(fèi)用,可以掛一年或者半年嗎,掛久了是否有風(fēng)險(xiǎn)
2025年匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2024年的賬要調(diào)整,可以調(diào)整嗎?
老師這個(gè)題D為什么不正確,為什么A是正確的呢,幫我解答一下謝謝老師,能應(yīng)付考試就行
請(qǐng)問(wèn)老師,面粉廠,稅務(wù)稽查重點(diǎn)是哪幾個(gè)方面?麻煩給總結(jié)一下
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技術(shù)服務(wù)收入
你好,那就能算是高新收入的?
沒(méi)有研究出資本化的產(chǎn)品,也能算高新收入嗎?
你好,根據(jù)你的描述,這里是可以的
意思我這個(gè)匯算清繳上高新技術(shù)收入可以和全年收入填一樣的,哪怕我啥東西都沒(méi)研發(fā)出來(lái),是嗎?
你好,是的。 如果單位當(dāng)年只有這個(gè)收入,那就是一樣的?
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?