你好,是1-3月的數(shù)據(jù),在4月算出來, 企業(yè)所得稅計(jì)提憑證做到3月,繳納是在4月 小微企業(yè)300萬以內(nèi)按照5%計(jì)提
老師您好,想問一下企業(yè)所得稅計(jì)提是怎么計(jì)提?比如計(jì)提第三季度的企業(yè)所得稅,是用1-9月份累計(jì)營業(yè)利潤乘以所得稅稅率再減去已經(jīng)繳納的所得稅額嗎?這樣計(jì)提嗎?
你好老師,我想問一下一般納稅人季度企業(yè)所得稅計(jì)提的時候應(yīng)該怎樣算?是根據(jù)利潤表中的利潤直接乘稅率嗎?上月購入一固定資產(chǎn)35萬,我可以報(bào)所得稅的時候直接扣除嗎?
你好,我新手會計(jì),老師做完12月末的賬第四季度盈利,按當(dāng)年利潤總額計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?還是在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表的彌補(bǔ)以前年度虧損后就不用交企業(yè)所得稅?意思就是年末計(jì)提企業(yè)所得稅是根據(jù)年末利潤總額計(jì)提還是根據(jù)彌補(bǔ)以前年度虧損后來計(jì)提?
老師:您好!想請教一下,去年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)是營業(yè)成本363254,利潤總額是379187,后來申報(bào)后調(diào)金蝶賬,(把營業(yè)成本調(diào)成363838,利潤總額為383371)今年5月份申報(bào)的2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報(bào)的,現(xiàn)在第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)和我金碟賬的數(shù)據(jù)不一樣,是否需要修改2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?
老師您好,我想問下一般納稅人一季度企業(yè)所得稅是四月算出來嗎?做企業(yè)所得稅記賬憑證也是做四月份里面吧?是根據(jù)1.2.3月利潤總額乘以25%吧?
老師,上個月開了外經(jīng)證,也開了發(fā)票,但是沒有預(yù)繳增值稅,這個月發(fā)現(xiàn)外經(jīng)證地址有誤,然后把發(fā)票沖紅了,需要重新核銷,可以核銷掉嗎?用交稅嗎
老師好,注銷預(yù)檢出來一個這個提示,應(yīng)該怎樣報(bào)這一條呢?
老師!24年四季度忘計(jì)提所得稅了,申報(bào)的時候按照報(bào)表申報(bào)的,年報(bào)也按照報(bào)表申報(bào)的,25年調(diào)整成未分配利潤,,我現(xiàn)在需要調(diào)整年報(bào)嗎
現(xiàn)在就是有一個問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,A公司是一般納稅人。所有利潤是最后A公司轉(zhuǎn)給B公司。然后A公司開了這個450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項(xiàng)398346.63 稅額51785.07 價稅合計(jì)450131.7 進(jìn)項(xiàng)348812.98 稅額45345.67 價稅合計(jì)394158.65 請問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。(不算印花稅和所得稅)?
哪種個體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說要有股東的?
請問老師,少于500萬的固定資產(chǎn)是不是可以一次性折舊?
老師好,彌補(bǔ)虧損 比如2020年虧損 50萬 是不是到2026年 這個虧損的50萬 要是還沒彌補(bǔ)完 就清零了 假如2026年企業(yè)盈利10萬 那就是要按5%交企業(yè)所得稅了 是不是這個意思
請問留抵退稅申報(bào)是隨時都可以嗎,今天沒有申報(bào),明天17還能申請嗎
2025年房產(chǎn)稅上半年的稅源信息中,租金收入按半年填報(bào)還是按全年填報(bào)
公司是廠房產(chǎn)權(quán)所有人,現(xiàn)將廠房直接租給其他公司,直接開發(fā)票給他們;或者說將廠房全部租給個人或第三方,再由他們自己出租給別人。這兩種途徑,哪一種交房產(chǎn)稅更省?
根據(jù)1-3月的利潤總額乘以5%
好的,謝謝老師,企業(yè)所得稅是1-3月的利潤總額乘以5%吧?
小微企業(yè)300萬以內(nèi)是這樣的 ,企業(yè)所得稅是1-3月的利潤總額乘以5%是對的
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作愉快