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Q

老師,給香港客戶做代運營服務(wù)在增值稅主表上是掛免稅銷售額-其他免稅銷售額,還是掛出口銷售額呢?

2024-04-10 19:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-10 19:51

你好!這個是因為出口才免稅

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快賬用戶3293 追問 2024-04-10 19:52

所以是掛出口銷售額那里么?其他免稅銷售額一般針對什么范圍銷售額呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 19:53

你好!是的。出口銷售額 比如農(nóng)產(chǎn)品免稅

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快賬用戶3293 追問 2024-04-10 20:05

給香港客戶做技術(shù)服務(wù),咨詢服務(wù)也算是出口銷售額么?也算出口了么

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齊紅老師 解答 2024-04-10 20:06

你好!是的。就是這樣理解。

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快賬用戶3293 追問 2024-04-10 20:18

小規(guī)模公司也是這樣申報的么?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 20:19

你好!你有進出口范圍嗎

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快賬用戶3293 追問 2024-04-10 20:21

營業(yè)執(zhí)照上有的,進出口服務(wù)

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齊紅老師 解答 2024-04-10 20:22

你好!那就這樣申報

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你好!這個是因為出口才免稅
2024-04-10
您好,其他發(fā)票處理合適。
2022-08-05
你好 ;? ? 寫在出口免稅跨境服務(wù)申報表需要填寫出口免稅銷售額
2022-04-02
一般納稅人嗎?如果是的話,附表1,免稅銷售貨物里面。
2025-04-07
同學(xué)您好,生產(chǎn)型一般納稅人,有出口業(yè)務(wù)應(yīng)該填在增值稅申報表主表的第 7 欄 “免抵退稅辦法出口銷售額”。
2024-10-31
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