同學(xué),你好 借:原材料 貸:銀行存款

老師您好,我這邊有個(gè)餐飲公司,接了一個(gè)食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購(gòu)原材料,然后賣出去的是主營(yíng)收入,我剛才的疑問(wèn)是要怎樣把那些原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)成本?后面我就直接把原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)成本。沒(méi)有轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品,這樣子可以嗎?
老師您好,我這邊有個(gè)餐飲公司,接了一個(gè)食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購(gòu)原材料,然后賣出去的是主營(yíng)收入,我剛才的疑問(wèn)是要怎樣把那些原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)成本?后面我就直接把原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)成本。沒(méi)有轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品,這樣子可以嗎?用不用先入原材料,然后再轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)成本?老師!還是可以直接做營(yíng)業(yè)成本?
老師,我是餐飲服務(wù)業(yè),直接購(gòu)進(jìn)的豆腐魚和新鮮豬肉就可以領(lǐng)用了,可以不用經(jīng)過(guò)經(jīng)過(guò)原材料科目核算,這樣做會(huì)計(jì)分錄正確嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--食材料35000 貸銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金35000,
老師公司是小規(guī)模,主業(yè)是經(jīng)營(yíng)食堂,采購(gòu)的食材我用的是原材料(食材到了直接領(lǐng)用的沒(méi)有做入庫(kù))月底盤存有余額的情況下,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,公司是做食堂的,采購(gòu)食材會(huì)直接使用,所以我用的是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 月底盤存有余額的情況下,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
可彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)是600萬(wàn),我一直沒(méi)理解那張表的意思,填我知道怎么填,但是填完之后的效果是不是,假如25年應(yīng)納稅所得額是100萬(wàn),本來(lái)要交企業(yè)所得稅的,彌補(bǔ)完以前年度虧損后就不用交企業(yè)所得稅了
發(fā)票額度調(diào)增,一個(gè)月有次數(shù)限制嗎
老師好,我公司是2018年成立的注冊(cè)資金100萬(wàn)元的鋁合金加工企業(yè),一人有限公司,現(xiàn)在要求實(shí)繳,老板讓我去工商變少一點(diǎn),最低可以改為多少,我也不懂,請(qǐng)老師指點(diǎn)
董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
出口報(bào)關(guān)單在哪里下載?生產(chǎn)形企業(yè),增值稅申報(bào)時(shí)候,怎么知道當(dāng)月是否有出口業(yè)務(wù)?避免漏申報(bào)增值稅?
老師,報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票床墊單位是個(gè)。合同是張。影響退稅嗎?發(fā)票已經(jīng)退稅勾選用途確認(rèn)。
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問(wèn)付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國(guó)有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬(wàn) 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)


月底盤存有余額的情況下,不結(jié)轉(zhuǎn)嗎 這樣銀行存款金額不就和對(duì)賬單對(duì)不上嗎
同學(xué),你好 你采購(gòu)的時(shí)候就用了銀行存款,這個(gè)銀行存款對(duì)的上的
在般貨款是下個(gè)月付,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,只有小額的才用的銀行存款
同學(xué),你好 那你就用應(yīng)付賬款來(lái)做
老師,可能我沒(méi)表達(dá)清楚,我的意思是月未盤存后,原材料有余額的情況下,怎么做賬務(wù)處理
同學(xué)你好 有余額是很正常的情況,不用特別做分錄的
好的,那月末直接做結(jié)轉(zhuǎn)成本這一筆業(yè)務(wù)就可以了是吧
算出本月實(shí)際使用的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(本月實(shí)際消耗成本) 貸:原材料 這樣做對(duì)嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的